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老師,我上個月社保多計(jì)提了。那這個月實(shí)際發(fā)生的少了。我該怎么做分錄

2023-05-26 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-26 10:59

你好;? ?紅沖即可; 借應(yīng)付職工薪酬-社保 貸 管理費(fèi)用? ; 或者是 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖哈

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快賬用戶7722 追問 2023-05-26 11:02

沖紅金額是不是寫多計(jì)提和實(shí)際發(fā)生的差額數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-05-26 11:04

你好; 對的; 比如計(jì)提了1000 ; 你實(shí)際只有 800 ; 你紅沖寫200金額即可??

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快賬用戶7722 追問 2023-05-26 11:05

還有一個,是社保退回醫(yī)療保險費(fèi)。我該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-26 11:06

你好; 這個是啥原因退的;? ? 單位和個人部分都有嗎??

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快賬用戶7722 追問 2023-05-26 11:09

這個是員工上月退休了。然后醫(yī)療社保那邊這個月給做的醫(yī)療減員。這個醫(yī)療都是單位承擔(dān)。

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快賬用戶7722 追問 2023-05-26 11:10

是不是借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 老師這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-26 11:15

你好;? ? 那你就做? 那你做; 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬;? 然后你去紅沖計(jì)提科目 就可以了。 對的??

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你好;? ?紅沖即可; 借應(yīng)付職工薪酬-社保 貸 管理費(fèi)用? ; 或者是 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖哈
2023-05-26
可以紅沖多計(jì)提的社保
2021-05-13
你好同學(xué),多計(jì)提的部分原分錄紅沖回去就行。
2020-12-10
你好,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)。
2021-10-11
您好!社保計(jì)提與實(shí)際扣繳可能因基數(shù)、費(fèi)率差異或計(jì)算錯誤。若您返給員工1125.32元,但賬面仍顯示差額7.77元,可能是計(jì)提時用了不同基數(shù)或費(fèi)率。建議核對社保基數(shù)、費(fèi)率及計(jì)算公式,確保一致性和準(zhǔn)確性。如有疑問,可咨詢?nèi)肆Y源部門或當(dāng)?shù)厣绫C(jī)構(gòu)。
2024-09-20
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