同學,你好
你暫估的分錄發(fā)一下,謝謝

老師,我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克,發(fā)票金額開錯了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份,這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫,也應該按照暫估金額結轉(zhuǎn)成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個分錄怎么做?
工程施工企業(yè),去年做的好多小項目,開票做收入后暫估成本進行的結轉(zhuǎn)(請的人工、機械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個月我們又有好多新項目也是這種情況(有收入沒成本),我應該怎么結轉(zhuǎn)成本啊?也是暫估嗎?
老師,請問一下,我們公司是做鋼結構的,開票也是鋼結構,都沒有進項購買發(fā)票進來,就一直開票出去,我們這個需要結轉(zhuǎn)成本嗎?可以暫估結轉(zhuǎn)成本嗎?
老師你好,想問一下我們公司之前沒有做,庫存賬,現(xiàn)在想把帳做規(guī)范,每月要怎么結轉(zhuǎn)成本呢?
老師你好,我問一下,我看之前的會計做賬,這幾年賬上暫估了1000萬的成本,匯算清繳的時候也沒有做納稅調(diào)增。我現(xiàn)在結過這個燙手山芋來了,之前幾年暫估的成本怎么給沖銷掉。
請問老師,應收賬款出現(xiàn)負193980.91,資產(chǎn)負債科目重分類入那個科目?
企業(yè)所得稅預繳 當月工資次月發(fā),應付職工薪酬工資借方是去年12月到今年8月,填實際支付工資的時候直接取帳上的書,還是取個稅1-9月的數(shù)字呢
老師,請問融資,現(xiàn)在銀行還要求會計調(diào)報表嗎
老師農(nóng)產(chǎn)品加工制造業(yè),生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。采購新鮮西紅柿:借 原材料9100 進項900 貸應付10000;領用: 借 生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 9100 貸原材料 9100 加計:借應交稅費-進項 100 貸生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 100?這樣對么?這樣原材料就是9100 稅1000了 生產(chǎn)成本-直接材料9000?感覺有問題麻煩老師看看分錄那里錯了
老師,我們公司收了保險公司的錢,但是把修車的活給了一個私人個人做,他需要給我開什么樣的發(fā)票
把別的賬套期末數(shù)移到總公司賬套里,可以不新建賬套合并嗎?還是合并賬套一定要新建一個賬套?
老師您好,我想向您咨詢一個問題。我是今天25號申報了增值稅和附加稅,但是老板的對公戶上沒有錢,他說要27號中午的時候才能把錢打到對公賬戶上面。那么我27號再在電子稅務局里面繳納稅款可以嗎?
老師13題d選項移送環(huán)節(jié)不是不征稅嗎?這里怎么還交稅
小規(guī)模納稅人能直接開專票嗎?
老師,您好,請問下財務核對了進銷存,如果老板不信任,怎么檢查?
就是問你怎么做賬
暫估成本
借:費用、成本
貸:其他應付款-暫估
借:主營業(yè)務成本/管理費用 貸:其他應收款-法人 可以嗎?
同學,你好
是可以的
就是相當于法人付了貨款和費用是吧,那到時對方開發(fā)票的時候,錢還要從對公轉(zhuǎn)嗎?
同學,你好
需要把錢還給股東
主要法人還欠公司很多錢
現(xiàn)在就是我想問一下,如果到時對方開票,要從對公轉(zhuǎn)嗎?
同學,你好
那就沖,這個可以的
那比如其他應收款里面掛的就是老板欠公司的錢,我這個月暫估成本 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應收款-法人 ,那下個月收到50萬的發(fā)票怎么做賬
同學,你好
借:主營業(yè)務成本 負數(shù)
貸:其他應收款-法人 負數(shù)
借:主營業(yè)務成本
貸:其他應收款-法人
不用做庫存商品嗎?如果進來的發(fā)票是增值稅專票呢
同學,你好
后面是專票,你要做進項稅額
你可以做庫存商品,然后轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本
比如我這個月開票50萬,暫估成本做到這個月有60萬,然后搞得這個月是虧的,有關系嗎
同學,你好 沒有關系的