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你好,想問一下,暫估成本怎么做賬,之前別人一直沒有給我們開票,然后每個月我這邊也沒有結轉(zhuǎn)成本,

2025-10-24 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-24 18:20

同學,你好
你暫估的分錄發(fā)一下,謝謝

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快賬用戶7999 追問 2025-10-24 18:38

就是問你怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-10-24 18:39

暫估成本
借:費用、成本
貸:其他應付款-暫估

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快賬用戶7999 追問 2025-10-24 18:52

借:主營業(yè)務成本/管理費用 貸:其他應收款-法人 可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-24 18:53

同學,你好

是可以的

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快賬用戶7999 追問 2025-10-24 18:56

就是相當于法人付了貨款和費用是吧,那到時對方開發(fā)票的時候,錢還要從對公轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-24 18:58

同學,你好
需要把錢還給股東

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快賬用戶7999 追問 2025-10-24 18:59

主要法人還欠公司很多錢

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快賬用戶7999 追問 2025-10-24 19:00

現(xiàn)在就是我想問一下,如果到時對方開票,要從對公轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-24 19:00

同學,你好
那就沖,這個可以的

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快賬用戶7999 追問 2025-10-24 19:11

那比如其他應收款里面掛的就是老板欠公司的錢,我這個月暫估成本 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應收款-法人 ,那下個月收到50萬的發(fā)票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-10-24 19:17

同學,你好
借:主營業(yè)務成本 負數(shù)
貸:其他應收款-法人 負數(shù)

借:主營業(yè)務成本
貸:其他應收款-法人

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快賬用戶7999 追問 2025-10-24 19:26

不用做庫存商品嗎?如果進來的發(fā)票是增值稅專票呢

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齊紅老師 解答 2025-10-24 19:27

同學,你好
后面是專票,你要做進項稅額
你可以做庫存商品,然后轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本

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快賬用戶7999 追問 2025-10-24 19:38

比如我這個月開票50萬,暫估成本做到這個月有60萬,然后搞得這個月是虧的,有關系嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-24 19:56

同學,你好 沒有關系的

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同學,你好
你暫估的分錄發(fā)一下,謝謝
2025-10-24
您好,您可以按工程進度確認主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本,您問題里面說的這個是工程施工的成本,這個與工程結算有關系,不影響您確認主營業(yè)務成本。
2020-11-24
您好 可以按您說的這樣賬務處理
2022-07-13
1,可以的 2,可以這樣處理,沒問題的
2022-07-20
同學,你好。先實際盤點庫存建賬,按照實際銷售商品對應庫存結轉(zhuǎn)成本
2021-08-10
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