您好, 一般以合同上的數(shù)據(jù)申報(bào),
老師,請(qǐng)問一下申報(bào)印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢?
老師,請(qǐng)問下,我們申報(bào)印花稅是以什么金額作為計(jì)稅依據(jù)呢
老師,請(qǐng)問下,我們申報(bào)印花稅是以什么金額作為計(jì)稅依據(jù)呢?
老師,印花稅申報(bào)的依據(jù)是什么?怎么申報(bào)?
老師,印花稅申報(bào)已什么為計(jì)稅依據(jù)
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
銷項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)嗎
如果是購(gòu)銷合同或買賣合同就是的,你們是主營(yíng)什么了?
意思是購(gòu)銷合同或是買賣合同就要按銷項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)合計(jì)申報(bào)嗎
是的,是的,這兩個(gè)合同是的
只有這兩個(gè)是按銷項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)合計(jì)申報(bào)?對(duì)嗎
是的,是的,就是你說的這樣的
其他都是按銷項(xiàng)嗎
是的,是的,就是這樣的