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老師,請問下,我們申報印花稅是以什么金額作為計稅依據(jù)呢?

2021-12-10 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 16:26

你好; 比如購銷 合同 的話; 印花稅? =(購進金額%2B銷售金額)*萬分之三??

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快賬用戶4350 追問 2021-12-10 16:30

外購的也算?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 16:33

你好; 是嘚。? ?外購也算? ?

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快賬用戶4350 追問 2021-12-10 16:37

請問什么情況下的金額要算進(購進+銷售金額)?我們是食品貿(mào)易企業(yè),每天都有很多進和出,都是按訂單來,沒有簽合同

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齊紅老師 解答 2021-12-10 16:46

你好 ;? 你們食品貿(mào)易 就是根據(jù)你們實際發(fā)生的? 外購 和銷售? ? ? 合計來 的金額來報? 。? 沒有合同也得報的。? ?根據(jù)開票 的金額? 和? 外購開票的金額??

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快賬用戶4350 追問 2021-12-10 18:52

老師,我根據(jù)外購開票的稅額/0.13+銷售開票的稅額/0.13的合計金額來計算這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 18:54

你好 ;? ? ? ? ? ?是嘚。 確實沒有合理的話? 根據(jù)不含稅來報? ?

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你好; 比如購銷 合同 的話; 印花稅? =(購進金額%2B銷售金額)*萬分之三??
2021-12-10
按照合同金額繳納的。
2021-12-10
您好,印花說的計稅依據(jù)是合同記載的金額
2021-02-03
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?
2021-01-20
你好? 你是季報的話。 是的 按季度 銷售額來報??
2021-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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