借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進項比銷項多的時候,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄,可不可以寫借轉(zhuǎn)出未交增值稅-1,貸未交增值稅-1
老師在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候進項稅額大于銷項稅額,會計分錄怎么做,多的部分還是計入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下的會計科目是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的,進項稅,銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的會計分錄
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅的會計分錄,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅的會計分錄
什么情況下要轉(zhuǎn)出未交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄怎么做?
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅借:銷項稅 貸:進項稅 需要繳納增值稅借:銷項稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 繳納時借:未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎
可以的,這樣也是可以的