借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下的會計科目是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的,進項稅,銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的會計分錄
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄是直接用銷項減進的數(shù)借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費一未交增值稅,還是分別結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項?
老師,你好,12月的進項稅大于銷項稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄???還是結(jié)轉(zhuǎn)銷項: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
一般納稅人,應(yīng)繳稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當期應(yīng)交未交增值稅 (最常見情況:銷項稅額 > 進項稅額等): 計算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷項稅額 + 進項稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進項稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會計分錄 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷項進項做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請問月末計提結(jié)轉(zhuǎn)稅費的時候,具體分錄是這樣的嗎: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 T3系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
當年新增境外直接投資取得的投資收益免征企業(yè)所得稅嗎?
財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管一定要精通會計職員的工作嗎
公司承包鄉(xiāng)村土地種莊稼,收到國元保險理賠款13.25萬,作營業(yè)外收入可以嗎?是否要交增值稅等?
7月份的無票收入填多了,要更正申報增值稅,會退增值稅嗎?
老師,簽訂合同的臨時工以前的個稅沒報,我現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上申報嗎,還是一定要到國稅才能報?
個稅怎么申請退回,子女父母住房部分,之前都是全額繳納的
是不是只有高新技術(shù)企業(yè)才能享受研發(fā)費用加計扣除的政策?
老師 請問之前還貸款分錄做的時候本金多做 利息少做了 現(xiàn)在調(diào)整的話分錄怎么做呢?
請問,建筑工程,項目賣廢集裝箱怎么做賬務(wù)處理
怎么樣查前面會計有沒有做累計折舊,我看到上個季度有累計折舊,但不知道最早是什么時候計提的