您好,是期末應交稅費-應交增值稅合計貸方余額是需要做轉出未交增值稅
什么情況下會出現(xiàn)“轉出未交增值稅”這個科目
結轉進項稅的會計分錄,轉出未交增值稅,未交增值稅的會計分錄
什么情況下要轉出未交增值稅?轉出未交增值稅會計分錄怎么做?
老師,本月要交的增值稅怎么做分錄,我做 借應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費—未交增值稅 轉出未交增值就會掛著借方有余額怎么處理
老師,本月要交的增值稅怎么做分錄,我做 借應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費—未交增值稅 轉出未交增值就會掛著借方有余額怎么處理
老師,您好,我想問下就是員工正常申報了個稅,然后又開了發(fā)票要按勞務報酬所得這個我人員信息應該怎么填呢
老板從公戶里轉給個人的一筆費用,轉賬備注寫的是服務費,費用5000元,這個能入賬?怎么操作?
年報交了2000多所得稅請問后續(xù)報表怎么調(diào)的
老師您好,公司分立后,轉移到新公司的實收資本需要繳納印花稅么
個體工商戶在哪看進項發(fā)票
老師,我們是一家混泥土,采用的是簡易計稅,但又有加工的13%或者9%的這個稅率。老師,我想問一下,增值稅結轉的時候,我們的應交稅費簡易計稅要轉到應交稅費,未交增值稅嗎?
甲方和乙方有協(xié)議各付各稅,但是稅費全部在甲方那兒交,乙方需要承擔的那個比例部分在協(xié)議中的分成款中扣除。那么相關稅費的分錄怎么做?目前的做法是在每期的分成款中先扣除稅費差,再把實際的錢打給乙方。
您好,想問一下,初創(chuàng)公司,還沒開始發(fā)工資,需要報個稅嗎?
老師 每年的企業(yè)所得稅匯算清繳 超過5月31日取得的發(fā)票 還可以稅前扣除嗎
老師,老板自己付款購買的固定資產(chǎn),能做實收資本嗎?有的有發(fā)票,有的沒有發(fā)票?謝謝