你好? 3000 單位要是不有質(zhì)量問題是記營業(yè)外收入 要是有做修理 的支出就可以了
老師 個體工商戶小規(guī)模納稅人 價款是1200塊 月應(yīng)納稅所得額10萬以內(nèi)免稅 我開發(fā)票應(yīng)該開含稅還是不含稅的 我不含稅1200的話價稅合計(jì)是1212 價稅合計(jì)數(shù)必須和給公戶打款的錢對起來嗎 后期12塊錢免稅我不是多收了人家12塊錢稅錢嗎 怎么處理
因?yàn)槲疫@是那個前兩年開的那個20多萬的普票,那個對方?jīng)]沒給錢,然后他對方也不承認(rèn)。不承認(rèn)這筆有這筆業(yè)務(wù)知道嗎?那我怎么查對方的賬呢?我就想問一下,因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)到起訴法院,就是法院都起訴了,然后要查他的賬,那我是先從哪些方面查呢?他呢,總共有21萬那個。嗯,去年2021年的話,幾月份不知道為什么又退回來10萬,實(shí)際上就是二有21萬的那個業(yè)務(wù)嘛,那他說把票給退回來10萬塊錢,然后呢,11萬給了5萬塊錢票那個我還差6萬塊錢不沒給。那他就不有承認(rèn)5萬塊錢,不承認(rèn)那6萬塊錢,這我怎么查他賬呢。
工程款10萬塊錢,然后對方開票開了10萬,其中含3000塊錢的質(zhì)保金,然后對方3000塊錢的質(zhì)保金不要了,然后我這10萬塊錢的發(fā)票多出的3000塊錢不用轉(zhuǎn)給他,發(fā)票賬務(wù)怎么處理?
工程款10萬塊錢,然后對方開票開了10萬,其中含3000塊錢的質(zhì)保金,然后對方3000塊錢的質(zhì)保金不要了,然后我這10萬塊錢的發(fā)票多出的3000塊錢不用轉(zhuǎn)給他,發(fā)票賬務(wù)怎么處理?
老師,我們的開票金額比實(shí)際銷售額大10塊錢,對方收到票后給我們轉(zhuǎn)了這10塊錢回來,這10塊錢要怎么處理
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
沒有質(zhì)量問題對方發(fā)票開了錢不要了
好,那咱多收的這個錢就記到營業(yè)外收入。
那我覺得你這個問題不對。10萬里面包括3萬。要是沒有質(zhì)量問題,那不就應(yīng)該給你10萬嗎?
我是甲方
賈芳你收到10萬發(fā)票,你正常不應(yīng)該付10萬給對方嗎?那你現(xiàn)在是沒有付款還是啥?
因?yàn)橐还簿?0萬,對方也是按10萬給你開的發(fā)票,我認(rèn)為不存在多出來的錢。