同學你好 對的 是這樣的
你我于星期四的時候開了一張紅字信息表并且已經成功上傳審核。因為需要發(fā)票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨?。┴攧漳玫郊t字信息表之后,開具紅字發(fā)票時發(fā)現(xiàn)沒有沒有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無法開具。然后我仔細核對了紅字信息表的名稱和稅號,并無任何錯誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對方財務導入時依舊空白,無法成功,想問一下為什么對方在自己稅盤當中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
你好老師,我們房開企業(yè)收預收款開0稅率的票,我們增值稅是按3%預交的,申報是在增值稅附表“增值稅預繳稅款表”里面申報的這塊并不關聯(lián)主表,我想問一下,如果之前開錯房號了想紅沖掉,然后再開一張同樣金額的只是姓名房號變了,我報稅系統(tǒng)里還用處理嗎?怎么處理??具體紅沖的那部分填哪里?新開的填哪里?新開的還是按正常填嗎?謝謝辛苦
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導入網絡下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
老師 我問一下 我是個體戶 7.13號開出一張電子普票 ,然后我想這個月沖紅掉,。我在稅務ukey開票軟件里面 ,點擊開具增值稅紅字信息表里面,只能選擇采購方開具。 想問下 是不是只能聯(lián)系采購方開具紅字,給到我之后 我這邊再沖紅掉呢?
你好,老師,我想問下我公司向對方采購的一批材料發(fā)生退貨了,發(fā)票是紙質是跨月了,我現(xiàn)在開了一張紅字信息表給他們,對方說他們金稅盤繳銷了,他們在國稅網上直接去開具,那我現(xiàn)在想問我那個紙質的紅字信息表金稅盤里面開出的是不是應該撤銷掉
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
是電子普票只能采購方開紅字嗎
同學你好 不是 開票方自己開就可以
那我為什么選不了開票方呢 我這自動就是采購方開具
是普票不是嗎 又不能勾選抵扣的 這個是開票方直接開負數(shù)發(fā)票的
電子普票 。 所以我這邊直接開負數(shù)就行了是嗎 不需要開紅字信息表
對的 不用開紅字發(fā)票信息表
那對方不用做任何操作嗎 ? 那我這邊銷售方直接負數(shù)了 ,對方還是把原來我開過去的票做成本票了啊
同學你好 對的 不用做其他操作 他們紅沖就可以
你說的是她們開紅字 還是賬上做紅沖呢
同學你好 他們賬上做紅沖的分錄