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你好老師,我們房開(kāi)企業(yè)收預(yù)收款開(kāi)0稅率的票,我們?cè)鲋刀愂前?%預(yù)交的,申報(bào)是在增值稅附表“增值稅預(yù)繳稅款表”里面申報(bào)的這塊并不關(guān)聯(lián)主表,我想問(wèn)一下,如果之前開(kāi)錯(cuò)房號(hào)了想紅沖掉,然后再開(kāi)一張同樣金額的只是姓名房號(hào)變了,我報(bào)稅系統(tǒng)里還用處理嗎?怎么處理??具體紅沖的那部分填哪里?新開(kāi)的填哪里?新開(kāi)的還是按正常填嗎?謝謝辛苦

2020-12-04 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-04 10:53

你好,同學(xué)。報(bào)稅 系統(tǒng)里面,不會(huì)影響你的預(yù)交相關(guān)稅。 你現(xiàn)在就是將不征稅之前的申請(qǐng)紅字,然后重新開(kāi)一張就是了的。

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快賬用戶(hù)5623 追問(wèn) 2020-12-04 12:10

以前的是開(kāi)的預(yù)繳的普票,怎么紅沖?謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-04 12:17

不征稅票據(jù)一樣可沖紅處理的,同學(xué)。

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你好,同學(xué)。報(bào)稅 系統(tǒng)里面,不會(huì)影響你的預(yù)交相關(guān)稅。 你現(xiàn)在就是將不征稅之前的申請(qǐng)紅字,然后重新開(kāi)一張就是了的。
2020-12-04
您好,紅沖之后在下月申報(bào)的時(shí)候減去這邊銷(xiāo)售額就可以了哦,不需要再更正之前的申報(bào)表哦
2021-07-15
你好! 是的,處理思路是對(duì)的。
2021-02-01
同學(xué)你好,這個(gè)申報(bào)表的,你先看下主表里面,第一步,如果讓先填與第二個(gè)附表,你先填第二張附表,再進(jìn)主表看下,它會(huì)有提示,如果沒(méi)有提示,你附表是選填的,不是必填的;有提示的就根據(jù)提示填寫(xiě)附表,沒(méi)有提示的,就不填寫(xiě);
2021-02-19
第一次認(rèn)證的發(fā)票幾月份確認(rèn)簽字的
2020-05-07
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