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老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下

2021-09-02 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-02 11:21

你好,你們開紅字發(fā)票就可以的,增值稅專票頁面打開選擇紅色,然后選擇下載開局,讓對方給你發(fā)一個電子版的紅字信息表。

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快賬用戶2283 追問 2021-09-02 11:24

是必須要問對方要電子版的紅字信息表嗎?他們那邊只給我兩張圖,是他們操作有問題嗎?

是必須要問對方要電子版的紅字信息表嗎?他們那邊只給我兩張圖,是他們操作有問題嗎?
是必須要問對方要電子版的紅字信息表嗎?他們那邊只給我兩張圖,是他們操作有問題嗎?
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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:28

對的是的必須要電子信息表。

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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:29

剛開的這個沒有問題的,可以。

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快賬用戶2283 追問 2021-09-02 11:54

好的,謝謝老師,已解決,對方只要給我一個紅字信息表編碼就行了,開票系統(tǒng)現(xiàn)在升級更新的操作更簡潔了

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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:57

好的能開出來就行。

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你好,你們開紅字發(fā)票就可以的,增值稅專票頁面打開選擇紅色,然后選擇下載開局,讓對方給你發(fā)一個電子版的紅字信息表。
2021-09-02
你好,你取消了就可以,對方可以抵扣。
2021-08-30
你好 ; 你是購買方的話。 你開紅字信息表? ; 然后供應(yīng)商根據(jù)你紅字信息表編碼開紅字發(fā)票 ; 因為你認證了 需要你開 紅字信息表??
2021-10-13
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 3 。借應(yīng)收 負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
你好,這個不是應(yīng)該作廢抵扣認證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認證嗎
2020-08-10
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