您好,個體戶不可以轉(zhuǎn)讓給別人
請問老師,我們公司想房子做辦公用,還有就是還想把公司的股權(quán)給轉(zhuǎn)讓出去,在轉(zhuǎn)讓股權(quán)時想做到節(jié)稅(這些股權(quán)是法人個人持有的100%),這種情況下,是先買房還是先做股權(quán)轉(zhuǎn)讓呀,買房對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓金額有影響嗎。我問過稅務(wù),說是轉(zhuǎn)讓金額不能過低,如果過低需要提供他們認(rèn)可的說明。還有是我們買房的錢是借的。這種情況下我們是先做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,還是先買房,先后有影響嗎?
老師,我們公司有一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓是個人股東轉(zhuǎn)給我們公司另外一個法人股東,然后現(xiàn)在這筆轉(zhuǎn)讓款現(xiàn)在需要我們公司打給個人股東,那這筆我賬務(wù)處理要怎么做,如果由我們公司打出去合理嗎?
就是我這邊我們公司有位股東退股了,3% 然后呢他的股權(quán)就相對應(yīng)轉(zhuǎn)讓給了其他股東,打給廣州稅務(wù)局這邊,說要繳納什么印花稅 個人所得稅,但是呢這個股權(quán)是不用錢購買的,問稅局的話可能他們沒有說得很明確,所以我就想了解下怎么合理去避稅的
請問老師,我們有個項目交電費不是我們公司的戶名所以供電局給開的發(fā)票不是我們的戶頭,他們說他們沒有這個權(quán)限開電費的發(fā)票有這個說法嗎?
我們是一般納稅人公司,今天有一個客戶是個體戶,他轉(zhuǎn)了15萬到我們公司的基本戶,這種情況的話,我們是不能給他們開專票的吧,個體戶是不能收專票的嗎?那我們這種的話,應(yīng)該怎么處理呢?
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
那只能是資產(chǎn)打包賣給我們,牽涉到什么稅務(wù)呢
您好,這個都沒辦法過戶,如何購買的?