你好 現(xiàn)在轉(zhuǎn)到公戶了嗎 最好不要轉(zhuǎn)給公戶
老師,我們公司有一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓是個人股東轉(zhuǎn)給我們公司另外一個法人股東,然后現(xiàn)在這筆轉(zhuǎn)讓款現(xiàn)在需要我們公司打給個人股東,那這筆我賬務(wù)處理要怎么做,如果由我們公司打出去合理嗎?
老師,我們是幾個股東合作的公司,甲股東現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓百分之一的股權(quán)給乙股東,我們公司需要交印花稅嗎,還需要做什么相關(guān)賬務(wù)處理嗎?謝謝
老師,我公司有一個股東打算轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另外一個股東,可以零元轉(zhuǎn)讓嗎,那個股東實際出資額為0,認繳60萬,我們公司利潤有一百多左右,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交稅嗎?
老師請問下 我們公司新設(shè)立的,股東是法人股東現(xiàn)在股權(quán)又轉(zhuǎn)讓了給另外一個法人股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是以一元人民幣轉(zhuǎn)讓股權(quán),這樣需要交什么稅嗎?當時打了一筆投資款,可以直接由新股東轉(zhuǎn)給元股東嗎?還是要由我們公司退還這筆投資款呢
我們公司的股東由個人股權(quán)溢價轉(zhuǎn)讓給一個公司,這個賬務(wù)怎么處理呀
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
現(xiàn)在款還沒打出去,按照正常操作是不是應(yīng)該由接受股權(quán)的那個法人股東把這筆錢轉(zhuǎn)給個人股東
是的 出委托書 走代收代付
老師你們那有這個代收代付的模板嗎?
這個是不是需要三方都簽字蓋章
我們現(xiàn)在讓個人股東簽了一個收據(jù),上面說明這筆款是由我們公司代接收股權(quán)的法人股東支付,然后我們公司再跟法人股東簽一個授權(quán)書,這樣可以操作嗎?
本單位委托xx企業(yè)收取xx企業(yè)xx款 需要蓋章