你好,如果去年沒(méi)有計(jì)提的話,那么就在今年計(jì)提和支付
老師您好,公司五年前總承包的建筑施工項(xiàng)目,直到今年初甲方才結(jié)算,我們給甲方開(kāi)了發(fā)票(銷(xiāo)項(xiàng)),勞務(wù)公司給我們開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))),以前年度都沒(méi)有計(jì)提,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬要怎么做?
老師好,我們公司有個(gè)高管是股東派駐過(guò)來(lái)的,后開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我們,我去年入賬的時(shí)候入了借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,但是今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該做管理費(fèi)用--勞務(wù)費(fèi),這樣子的話我應(yīng)該如何調(diào)整呢?
老師你好,我們是建筑勞務(wù)分包公司,去年有一筆150w的工程款由總包公司直接代發(fā)給農(nóng)民工的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有要求我們開(kāi)票我們也沒(méi)有報(bào)個(gè)稅。現(xiàn)在總包單位要求我們開(kāi)150w的發(fā)票過(guò)去,請(qǐng)問(wèn)一下我們應(yīng)該怎么做
老師,您好。建筑勞務(wù)公司去年5月籌備,到去年11月開(kāi)始有業(yè)務(wù),但是一直沒(méi)有做賬,如果我現(xiàn)在開(kāi)始整理做賬是從去年開(kāi)始做,還是把去年的賬做到今年呢。其次收到承包方的勞務(wù)費(fèi)是放什么科目好一些呢?我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅。發(fā)放農(nóng)名工工資最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢。
老師您好!我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是建筑勞務(wù)公司總包,去年有一個(gè)高管還有5萬(wàn)工資沒(méi)發(fā),今年要付的話應(yīng)該怎樣走賬?
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
老師好,我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),亞馬遜FBa銷(xiāo)售,確認(rèn)7月收入是13000元,結(jié)轉(zhuǎn)成本的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)?因?yàn)殇N(xiāo)售的產(chǎn)品有幾十到幾百種,這怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存,?這庫(kù)存商品沒(méi)有發(fā)票,確認(rèn)庫(kù)存商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)都需要一一對(duì)應(yīng)嗎
老師,你好,六月份發(fā)工資時(shí)候,多扣個(gè)人4.53元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)際工資50萬(wàn)元,福利費(fèi)10000元,福利費(fèi)之前已經(jīng)發(fā)放,計(jì)提福利:借:成本/費(fèi)用福利費(fèi)10000元 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)10000元,發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬10000元 貸:銀行存款10000元,計(jì)提工資分錄:借:成本/費(fèi)用—50萬(wàn)元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬(wàn)元 ,然后按照51萬(wàn)元(工資+福利費(fèi))繳納個(gè)稅,發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬(wàn)元,貸:銀行存款49.5 貸:其它應(yīng)收款—社保0.3 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅0.2,所以季度申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)個(gè)稅的工資是51萬(wàn)元,而實(shí)際應(yīng)發(fā)的是50萬(wàn)元,比對(duì)差1萬(wàn)元是福利費(fèi),屬于合理情況,對(duì)嗎?
老師房租印花稅好久支付?租金是1月開(kāi)始每月計(jì)提,9月支付的全年。
老師,上季度所得稅繳稅,3季度沒(méi)收入,有費(fèi)用發(fā)生,是不是就要退所得稅了?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)六月的多扣個(gè)人社保4.53,現(xiàn)在怎么處理啊
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我這有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,該公司1月有一份重復(fù)計(jì)提的工資,且沒(méi)有發(fā)放,現(xiàn)在我把這張重復(fù)計(jì)提的工資憑證刪除了,但是1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,點(diǎn)進(jìn)去之后顯示這個(gè)不能更改,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
開(kāi)出去的發(fā)票去年開(kāi)了5個(gè)點(diǎn),(其它業(yè)務(wù)收入)今年紅沖了沖開(kāi),怎么做分錄
24年子公司向母公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,售價(jià)1000,成本600元,當(dāng)年全部未對(duì)外銷(xiāo)售,母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對(duì)外銷(xiāo)售60%。編制21年22年的合并報(bào)表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
問(wèn)你,這樣的話就會(huì)記入今年的累計(jì)收入里面,年收入工資超過(guò)6萬(wàn)也要繳納個(gè)稅是吧?老師其他還有什么辦法嗎?
沒(méi)有其他辦法的了哈
老師不好意思剛打錯(cuò)字了才發(fā)現(xiàn)。那能不能讓他去找個(gè)體戶開(kāi)發(fā)票,我們把錢(qián)打給個(gè)體戶,個(gè)體戶再轉(zhuǎn)給他,這樣可以嗎?
這個(gè)不建議那么做哈。
好吧,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。