您好,一個所屬期年度,企稅月季報支持更正最近一個所屬期報表,例如:若三季度未申報,可更正二季度;若三季度已申報,只能更正三季度。
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應該是B公司給甲公司開票,20萬款應該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
您這業(yè)務計提多了可以當期紅字紅沖就行,不用去動原期間憑證,只要不影響當年損益就行,所得稅本身就是預繳性質(zhì)
比如說是1月重復計提了5000元工資,沒有社保沒有個稅的情況下,這個紅沖應該怎么做,分錄怎么寫,錄到幾月去呢?
這種當年的話,一般在發(fā)現(xiàn)當期沖紅就行,不用動1月憑證
因為當年損益不影響就行
就是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就在10月做一個紅沖的憑證就可以嗎?如果是的話請問老師這個憑證分錄應該怎么寫
憑證分錄就是吧1月做一個紅字就行
您看看一月份分錄直接紅字就行
比如說工資5000,沒社保每個稅,分錄具體應該怎么寫呢,我沒有做過紅字,想和您確認一下
借:管理費用 5000(紅字 )貸:應付職工薪酬(紅字)
請問老師是這樣子的嗎?
是的是的,您做的是對的哈,這樣費用和應付職工薪酬貸方金額都降了