您好,把去年分錄做紅字沖銷就行
收到今年開的沖紅的去年的專票 去年已經(jīng)抵扣了 怎么做分錄 需要轉(zhuǎn)出進項稅額嗎
我們企業(yè)去年開了專票,今年1月份才做了紅沖,5月份才收到退稅,這個業(yè)務(wù)該怎么做分錄呢
老師,去年開的發(fā)票做了收入跟成本,今年發(fā)現(xiàn)開錯了,在今年把去年那份發(fā)票給紅沖了,這個要怎么做帳?
我去年開的票今年紅沖了 這個損益調(diào)增怎么做分錄呢
去年開的專票是3個點今年開1個點,今年紅沖了2萬多的票怎么交稅
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
紅沖了重新做,不是要影響所得稅
因為您已經(jīng)紅沖,意味著收入減少,就已經(jīng)影響利潤了,也就是間接影響所得稅了
需要重新調(diào)整嗎
這種跨期退貨一般是做在當(dāng)期就行,不需要調(diào)整,
不是退貨,是增值稅點搞錯了,去年開的5個點,其實是9個點,現(xiàn)在紅沖了重開
您這種一般沖紅重開在當(dāng)期一正一負做賬就行,不用調(diào)整24年了
好的,謝謝老師
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