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母公司將成本700萬元的產(chǎn)品銷售給子公司,售價(jià)1000萬元,截至當(dāng)年末子,公司已對外銷售50%取得價(jià)款600萬元,剩余產(chǎn)品在次年全部對外銷售編制當(dāng)年母東司涉及存貨的合并調(diào)整分錄編制次年母公司涉及存貨的合并調(diào)整風(fēng)
7、母公司將成本700萬元的產(chǎn)品銷售給子公司,售價(jià)1000萬元。截至當(dāng)年末,子公司已對外銷售50%,取得價(jià)款600萬元,剩余產(chǎn)品在次年全部對外銷售。要求:(1)編制當(dāng)年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄。(2)編制次年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄。
7、母公司將成本700萬元的產(chǎn)品銷售給子公司,售價(jià)1000萬元。截至當(dāng)年末,子公司已對外銷售50%,取得價(jià)款600萬元,剩余產(chǎn)品在次年全部對外銷售。要求:(1)編制當(dāng)年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄。(2)編制次年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄。
、母公司將成本700萬元的產(chǎn)品銷售給子公司,售價(jià)1000萬元。截至當(dāng)年末,子公司已對外銷售50%,取得價(jià)款600萬元,剩余產(chǎn)品在次年全部對外銷售。要求:(1)編制當(dāng)年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄。(2)編制次年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄。
母公司將成本700萬元的產(chǎn)品銷售給子公司,售價(jià)1000萬元。截至當(dāng)年末,子公司已對外銷售50%,取得價(jià)款600萬元,剩余產(chǎn)品在次年全部對外銷售。要求:(1)編制當(dāng)年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄。(2)編制次年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄。
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
您好,2024年: 借:營業(yè)收入 1000 貸:營業(yè)成本 600 貸:存貨 400 借:遞延所得稅資產(chǎn) 100 貸:所得稅費(fèi)用 100 2025年: 借:年初未分配利潤 400 貸:營業(yè)成本 240 貸:存貨 160 借:所得稅費(fèi)用 60 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 60