他不是,到年底匯算的時(shí)候,才會(huì)多退少補(bǔ)
企業(yè)所得稅,季度申報(bào)后繳納了企業(yè)所得稅。假如第二個(gè)季度沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用也沒(méi)有收入。還是上個(gè)季度的利潤(rùn),第二個(gè)季度還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師好,這個(gè)所得稅延期繳納 有點(diǎn)不太明白。假如 3季度 所得稅是 1萬(wàn) 4季度的所得稅是8000 。按照之前沒(méi)有延緩 我3季度已經(jīng)交了1萬(wàn),4季度就不用交了 可能還要退稅的。 關(guān)鍵現(xiàn)在都是延期繳納了,3季度又沒(méi)交 那我總共要交的所得稅到底是多少?
老師比如我企業(yè)所得稅第二季度盈利20000,我交了所得稅,第三個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票,費(fèi)用支出20000,那第三季度就沒(méi)有盈利了,我不想退稅,那要怎么處理
老師,今年一季度繳納的去年4季度的所得稅沒(méi)有計(jì)提,沒(méi)入所得稅費(fèi)用科目,所以二季度就沒(méi)有扣減這部分企業(yè)所得稅,我4季度可以沖正嗎
你好,企業(yè)所得稅年報(bào),一季度繳納企業(yè)所得稅了,后面3季度都沒(méi)有收入,現(xiàn)在四季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù),那退稅會(huì)不會(huì)引來(lái)風(fēng)險(xiǎn)?會(huì)不會(huì)被查賬
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒(méi)看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開(kāi)的,另20萬(wàn)是B公司開(kāi)的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開(kāi)票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開(kāi)票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開(kāi)辦費(fèi)核算?
那匯算清繳調(diào)增就行了?
對(duì)的,匯算的時(shí)候調(diào)整