你好,你當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票怎么做的紅字就怎么做,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以了。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第二季度因?qū)F睕_紅導(dǎo)致專(zhuān)票銷(xiāo)售額成負(fù)數(shù),相對(duì)應(yīng)增值稅額也成了負(fù)數(shù),然后稅務(wù)局把稅款退給我了,這個(gè)負(fù)數(shù)的銷(xiāo)售額怎么賬務(wù)處理啊
你好,老師,我7月份紅沖一張發(fā)票,稅額也紅沖了,稅額是524,7月份繳納2季度的增值稅3000,把銀行賬單入賬之后,我的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅變成負(fù)數(shù)了,這種情況怎么辦
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,客戶(hù)現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶(hù)才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,客戶(hù)現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶(hù)才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師你好,2季度專(zhuān)票沖紅后,怎么賬務(wù)處理?增值稅也已經(jīng)繳納了
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
稅額呢,已經(jīng)繳納了?
你好,稅額你開(kāi)了紅字發(fā)票申報(bào)的時(shí)候,它會(huì)自動(dòng)減去收入,減的收入就會(huì)自動(dòng)減對(duì)應(yīng)的稅金。
問(wèn)題我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)交了,
你好,這個(gè)是在以后頂尖的,并不是說(shuō)你交了,然后他現(xiàn)在沖紅了就把他退給你。
你的意思,那也要下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)減了,但是這個(gè)季度的增值稅已經(jīng)交了。
那怎么賬務(wù)處理呢?交了的增值稅
你好,是的,就是這樣子的意思。 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸,銀行存款。
那這個(gè)增值稅就就在抵減了?
那這個(gè)增值稅就留在以后抵減了?
你好,是的,就是這樣子的。