就是原來的分錄紅字分錄
老師你好,請問我公司是一般納稅人后轉(zhuǎn)小規(guī)模,增值稅還是按一般納稅人記賬,在去年四季度專票發(fā)生退回,這時的銷項稅額成負數(shù),我原來準備退稅的,打電話到稅務(wù)局說我公司沒有退稅金額,這個銷項稅額的負數(shù)我要這么處理
老師好,4月后小規(guī)模免稅,有開免稅發(fā)票,但之前銷售有退貨也開負數(shù)1%發(fā)票,所以這個負數(shù)怎么做賬借:紅字應(yīng)收賬款 23268 貸:紅字主營業(yè)務(wù)收入 23037.62紅字應(yīng)交增值稅230.38,因為4月之后公司開票免稅的,請問這個銷售稅額是負數(shù)?應(yīng)該怎么處理呢?就掛在那里嗎?
老師你好,請問小規(guī)模納稅人第二季度因?qū)F睕_紅導(dǎo)致專票銷售額成負數(shù),相對應(yīng)增值稅額也成了負數(shù),然后稅務(wù)局把稅款退給我了,這個負數(shù)的銷售額怎么賬務(wù)處理啊
老師,我申報增值稅,專票金額和普票金額都對,但是,普票在第三季度有紅沖,紅沖后變?yōu)樨摂?shù),負數(shù)點申報,申報不了,說不能有負數(shù),這個怎么處理,老師,小規(guī)模納稅人
老師,我想請問一下,我是小規(guī)模納稅人,如果一個季度開了58000的發(fā)票,因為疫情的免銷稅的,然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負數(shù)39603.96 稅額是負數(shù)396.04,紅沖一共是4萬元的。那么季度申報增值稅的時候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負數(shù)396.04是這樣嗎
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負債表應(yīng)交增值稅為負數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進項抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項費用做到職工福利費還是保險費呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計提的時候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實繳完成?
老師你好,沖紅的分錄我已經(jīng)做了,現(xiàn)在這個季度增值稅專票的銷售額是負數(shù),相對應(yīng)的增值稅稅額稅務(wù)已經(jīng)退給我們,這個負數(shù)的銷售額如何賬務(wù)處理,比如這個季度專票沖紅-20000,但是開票是10000,銷售額就成了-10000,相對應(yīng)的-10000的增值稅稅額稅務(wù)局已經(jīng)退給我們了,那這個負-10000的銷售額一直在賬面上應(yīng)該如何處理
對的同學是這樣的
老師,您還是沒有回答問題啊,負數(shù)對應(yīng)的增值稅稅額已經(jīng)退還了,那銷售額的負數(shù)了呢?
銷售額一直掛在上面,當月做損益結(jié)轉(zhuǎn)
嗯嗯,明白了,銷售額是銷售額,增值稅額是增值稅額,我總想著增值稅額退回了,銷售額也要進行賬務(wù)處理,謝謝老師
不用客氣祝你生活愉快