同學(xué)您好 1、把原來的紅沖。 2、然后這個季度按6%申報(bào)即可。
請問老師,一月開具了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,2月的時候因?yàn)槠渌蛲嘶亓税l(fā)票并進(jìn)行紅沖處理,請問還要怎么處理?報(bào)稅會有影響嗎?
我們公司是小規(guī)模,一月份開票的時候稅率開成了3個點(diǎn),八月份才紅沖了從新按一個點(diǎn)開,就導(dǎo)致一季度的增值稅和附加稅多交了,已經(jīng)去稅務(wù)辦理了抵稅,三季度的時候抵了一部分增值稅和附加稅,現(xiàn)在增值稅和附加稅都有沒抵完的,這個怎么做賬務(wù)處理呢
老師,你好,請問,我們一季度開了一個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,二季度因?yàn)槠渌蚣t沖了,因?yàn)槎径乳_始專票為3個點(diǎn)了,所以,紅沖后,又開了一張3個點(diǎn)的銷項(xiàng)正數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)稅比對不通過,然后要怎樣處理呢,謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報(bào)稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報(bào)稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對方季度沒有申報(bào),也沒有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個需要代扣代繳個稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來是誰比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個利息是個人借款的利息,系統(tǒng)自動跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤分配都分配掉收到分紅9萬多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報(bào),賣車收入放在營業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動生成的嗎,還是手填的
注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?
3、一季度報(bào)稅不影響
是的,二季度申報(bào)時再交。
按6%申報(bào)?紅沖重開,原來的1%已經(jīng)繳納了,不應(yīng)該補(bǔ)2%嗎
老師,二季度這個紅沖的發(fā)票按什么交稅
6%申報(bào)?紅沖重開,原來的1%已經(jīng)繳納了,不應(yīng)該 答:更正一下,剛才打錯字了。按3%再開藍(lán)字。
老師,二季度這個紅沖的發(fā)票按什么交稅 答:紅沖的發(fā)票減少這個季度的增值稅。