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老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報(bào)稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝

2023-04-02 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-02 20:02

同學(xué)您好 1、把原來的紅沖。 2、然后這個季度按6%申報(bào)即可。

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齊紅老師 解答 2023-04-02 20:02

3、一季度報(bào)稅不影響

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齊紅老師 解答 2023-04-02 20:03

是的,二季度申報(bào)時再交。

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快賬用戶4177 追問 2023-04-02 20:20

按6%申報(bào)?紅沖重開,原來的1%已經(jīng)繳納了,不應(yīng)該補(bǔ)2%嗎

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快賬用戶4177 追問 2023-04-02 20:47

老師,二季度這個紅沖的發(fā)票按什么交稅

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齊紅老師 解答 2023-04-02 21:53

6%申報(bào)?紅沖重開,原來的1%已經(jīng)繳納了,不應(yīng)該 答:更正一下,剛才打錯字了。按3%再開藍(lán)字。

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齊紅老師 解答 2023-04-02 21:54

老師,二季度這個紅沖的發(fā)票按什么交稅 答:紅沖的發(fā)票減少這個季度的增值稅。

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首先需要對原來的征收率1%的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行紅沖作廢,再開具一張新的3%的增值稅專用發(fā)票。會計(jì)處理如下: 借:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 金額 貸:銷售收入 金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 2%的稅額 稅務(wù)處理方面,需要按照客戶要求的3%的增值稅稅率開具新的發(fā)票,并在稅務(wù)局進(jìn)行備案。 一季度報(bào)稅已經(jīng)申報(bào)完成后,需要進(jìn)行更正申報(bào),并在附注中說明該項(xiàng)業(yè)務(wù)因客戶要求更改了稅率和發(fā)票信息。 紅沖新開的發(fā)票所產(chǎn)生的2%的多交增值稅稅款,可以在后續(xù)的增值稅申報(bào)中予以抵扣,也可以在6月份的增值稅申報(bào)時申請退稅。如果選擇抵扣,則會計(jì)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款) 2%的稅額
2023-04-02
同學(xué)您好 1、把原來的紅沖。 2、然后這個季度按6%申報(bào)即可。
2023-04-02
同學(xué),你好 可以紅沖,紅沖分錄做到本月
2024-01-30
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫2150.38-120.68。
2023-07-06
?你好 ;? ?你紅沖了發(fā)票? 在去報(bào) ; 你? 先按照4-6月開票的數(shù)據(jù) 來報(bào) ;? ? ? ?不能減去? 7月紅沖的金額哈? ?
2022-07-05
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