首先需要對(duì)原來(lái)的征收率1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行紅沖作廢,再開(kāi)具一張新的3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 金額 貸:銷(xiāo)售收入 金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 2%的稅額 稅務(wù)處理方面,需要按照客戶(hù)要求的3%的增值稅稅率開(kāi)具新的發(fā)票,并在稅務(wù)局進(jìn)行備案。 一季度報(bào)稅已經(jīng)申報(bào)完成后,需要進(jìn)行更正申報(bào),并在附注中說(shuō)明該項(xiàng)業(yè)務(wù)因客戶(hù)要求更改了稅率和發(fā)票信息。 紅沖新開(kāi)的發(fā)票所產(chǎn)生的2%的多交增值稅稅款,可以在后續(xù)的增值稅申報(bào)中予以抵扣,也可以在6月份的增值稅申報(bào)時(shí)申請(qǐng)退稅。如果選擇抵扣,則會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款) 2%的稅額
請(qǐng)問(wèn)老師,一月開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,2月的時(shí)候因?yàn)槠渌蛲嘶亓税l(fā)票并進(jìn)行紅沖處理,請(qǐng)問(wèn)還要怎么處理?報(bào)稅會(huì)有影響嗎?
我們公司是小規(guī)模,一月份開(kāi)票的時(shí)候稅率開(kāi)成了3個(gè)點(diǎn),八月份才紅沖了從新按一個(gè)點(diǎn)開(kāi),就導(dǎo)致一季度的增值稅和附加稅多交了,已經(jīng)去稅務(wù)辦理了抵稅,三季度的時(shí)候抵了一部分增值稅和附加稅,現(xiàn)在增值稅和附加稅都有沒(méi)抵完的,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn),我們一季度開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,二季度因?yàn)槠渌蚣t沖了,因?yàn)槎径乳_(kāi)始專(zhuān)票為3個(gè)點(diǎn)了,所以,紅沖后,又開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)稅比對(duì)不通過(guò),然后要怎樣處理呢,謝謝
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,客戶(hù)現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶(hù)才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,客戶(hù)現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶(hù)才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
年收入30到40萬(wàn),單一業(yè)務(wù),注冊(cè)個(gè)體戶(hù)好還是一人獨(dú)資公司好?特別是稅收優(yōu)惠及節(jié)稅方面
如何查看往期的房產(chǎn)采集信息?
個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)了8500元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票,現(xiàn)在需要接收發(fā)票的公司代扣代繳個(gè)人所得稅,麻煩問(wèn)下,這個(gè)具體怎么申報(bào),還有需要繳納多少稅款
分公司在異地是獨(dú)立核算的 申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅的時(shí)候提示“不存在有就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資料 無(wú)需進(jìn)行申報(bào)” 那總公司每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要匯總申報(bào)分公司的數(shù)據(jù)嗎 還是說(shuō)只需要做年度匯算清繳的時(shí)候申報(bào)就可以呢
老師,我公司收到一張壓縮天然氣的發(fā)票,怎么入賬
單位銀行賬戶(hù)取得的利息收入的會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!聽(tīng)說(shuō)最新稅務(wù)政策,個(gè)人年度收入(不扣減社保)不超過(guò)12萬(wàn),不要繳納個(gè)稅嗎? 如果有這個(gè)個(gè)稅政策,我可以在第一個(gè)公司申報(bào)月收入5000元,第二個(gè)公司申報(bào)工資4900元嗎?
換了電腦,沒(méi)有備份,在自然人扣繳端刪除員工,是先做人員采集,增加該員工,再改成非正常嗎?會(huì)計(jì)小白
老師好,個(gè)體戶(hù)按照個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得上所得稅對(duì)嘛,具體稅率對(duì)應(yīng)多少呀
老師,1月份有張加油費(fèi)發(fā)票忘記入賬了,可以放在4月份入賬嗎?
老師,紅沖新開(kāi)的發(fā)票不是欠稅務(wù)局2%的稅款嗎,為什么是“紅沖新開(kāi)的發(fā)票所產(chǎn)生的2%的多交增值稅稅款”,謝謝
為了簡(jiǎn)便可以差額做賬,如果覺(jué)得不合適,全額沖1%,補(bǔ)3%
全額沖1%,補(bǔ)3%,占用二季度30萬(wàn)的減免稅政策額度嗎
不影響,因?yàn)槟闶杖胗浀饺ツ炅?,申?bào)時(shí)存在未開(kāi)票收入,到時(shí)候倒減就好,總收入不變,計(jì)算稅就不變。