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5月新注冊的小規(guī)模公司,當(dāng)月5.24就只扣了公積金,做了借:應(yīng)付職工薪酬-公積金單位, 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸:銀行存款 5.31號(hào),計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資, 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位, 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對嗎?我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎?5月份的公積金計(jì)提是否需要寫在5.24號(hào)公積金扣款之前呢?5月12號(hào)剛下來的營業(yè)執(zhí)照

2023-07-12 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-12 11:28

你好;? ?不對哦; 借管理費(fèi)用- 工資 ; 管理費(fèi)用- 公積金; 管理費(fèi)用- 社保 貸??應(yīng)付職工薪酬-工資, 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位, 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位?

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快賬用戶6094 追問 2023-07-12 11:29

5月剛成立的公司,當(dāng)月扣了公積金,6.8號(hào)發(fā)的工資,6.12號(hào)扣的5月份社保

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快賬用戶6094 追問 2023-07-12 11:32

那5月份在扣公積金之前,還用單獨(dú)計(jì)提公積金嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-12 11:32

你好;? ?可以的哈; 計(jì)提就這樣做 ;然后去做 支付? 分錄? ?

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快賬用戶6094 追問 2023-07-12 11:33

這5.31號(hào)計(jì)提的公積金是哪個(gè)月的呢?不都是先計(jì)提再扣款嗎?這塊我不太明白老師

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快賬用戶6094 追問 2023-07-12 11:36

因?yàn)?月沒扣社保,扣了公積金,又是當(dāng)月注冊的公司,我有點(diǎn)懵了

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齊紅老師 解答 2023-07-12 11:40

你好;? 計(jì)提是單位當(dāng)月5月的? 公積金哈; 先做計(jì)提當(dāng)月 ; 在考慮支付? ?

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快賬用戶6094 追問 2023-07-12 11:41

社保沒問題因?yàn)榇卧掳l(fā),公積金是當(dāng)月5.26扣款,我5.31號(hào)才計(jì)提是不是有點(diǎn)晚了

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快賬用戶6094 追問 2023-07-12 11:42

那就是把公積金和社保分開做分錄吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 11:55

你好;? ?那你 5月計(jì)提? 5月做繳納分錄就行了。 分別做明細(xì); 對的??

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快賬用戶6094 追問 2023-07-12 12:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:08

不客氣的; 滿意請給予評(píng)價(jià)? ?

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快賬用戶6094 追問 2023-07-12 12:08

那個(gè)稅6.1號(hào)直接公戶扣繳了,是否需要再6.1號(hào)之前計(jì)提個(gè)人所得稅呢?分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:11

你好;? 可以的; 到時(shí)你在 做; 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? 、 繳納做 “借 ”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ?貸銀行存款??

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快賬用戶6094 追問 2023-07-12 12:27

個(gè)稅不是個(gè)人自己承擔(dān)的嗎?還用計(jì)入管理費(fèi)用嗎?覺得單獨(dú)計(jì)提個(gè)稅,和單獨(dú)計(jì)提工資會(huì)不會(huì)有什么沖突呢

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:30

你好;? ? 這個(gè)是包括在計(jì)提工資里面的 ; 只是你發(fā)的時(shí)候少支付個(gè)稅和個(gè)人社保和公積金部分? ?在做實(shí)發(fā)? ?’

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同學(xué)你好 先發(fā)工資后交社保嗎
2023-07-12
你好;? ?不對哦; 借管理費(fèi)用- 工資 ; 管理費(fèi)用- 公積金; 管理費(fèi)用- 社保 貸??應(yīng)付職工薪酬-工資, 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位, 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位?
2023-07-12
一、 分析第一種情況的賬務(wù)處理是否正確 計(jì)提環(huán)節(jié): ①計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬(應(yīng)發(fā)數(shù)) 管理費(fèi)用 - 社保費(fèi)(單位部分)/ 公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)(單位部分)/ 公積金(單位部分) 這種處理是正確的。從會(huì)計(jì)核算角度,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,將本月應(yīng)承擔(dān)的工資費(fèi)用(包括職工薪酬、單位承擔(dān)的社保和公積金部分)計(jì)入本月的管理費(fèi)用等相關(guān)成本費(fèi)用科目,同時(shí)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的負(fù)債。 發(fā)放工資環(huán)節(jié): ②發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)付款 - 社保 %2B 公積金個(gè)人部分 銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù)) 這也是正確的。實(shí)際發(fā)放工資時(shí),應(yīng)發(fā)工資扣除個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保和公積金部分后,就是實(shí)際支付給員工的銀行存款金額。將個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金部分計(jì)入其他應(yīng)付款,是因?yàn)檫@部分費(fèi)用企業(yè)只是代扣代繳,后續(xù)需要支付給社保和公積金管理部門。 繳納社保和公積金環(huán)節(jié): ③繳納社保費(fèi)公積金時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)(單位部份)/ 公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款 - 社保個(gè)人部分 / 公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款(實(shí)交社保) 這種處理正確。企業(yè)繳納社保和公積金時(shí),需要將單位承擔(dān)的部分從應(yīng)付職工薪酬科目轉(zhuǎn)出,同時(shí)將代扣代繳的個(gè)人部分從其他應(yīng)付款科目轉(zhuǎn)出,實(shí)際支付的金額計(jì)入銀行存款科目。 二、 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資、社保公積金,當(dāng)月繳納社保公積金,下月發(fā)上月工資的賬務(wù)處理 計(jì)提環(huán)節(jié): ①計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 ②計(jì)提社保和公積金(單位部分): 借:管理費(fèi)用 - 社保費(fèi)(單位部分)/ 公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)(單位部分)/ 公積金(單位部分) 繳納社保和公積金環(huán)節(jié): ③繳納社保和公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)(單位部份)/ 公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款 - 社保個(gè)人部分 / 公積金個(gè)人部分(當(dāng)月工資未發(fā),可先預(yù)估個(gè)人部分金額進(jìn)行代扣代繳) 貸:銀行存款(實(shí)交社保) 發(fā)放工資環(huán)節(jié)(下月): ④發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)付款 - 社保 %2B 公積金個(gè)人部分(如果與預(yù)估金額有差異,進(jìn)行調(diào)整) 銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù))
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你好: 沒問題,除了沒有扣個(gè)稅。
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你好。學(xué)員,是的。沒問題的
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