你好 那就把兩者的差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目里面
老師您好,剛接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)五年前一筆付貨款的銀行回單9000元,被當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)做賬為收貨款9000元,導(dǎo)致之后的銀行日記賬與銀行余額一直對(duì)不上,相差18000元,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢?還有中間這五年的銀行賬也一直相差這個(gè)金額,如果稅務(wù)查賬的話,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),我該如何應(yīng)對(duì)呢?望回復(fù),謝謝老師
老師,18年會(huì)計(jì)賬做錯(cuò),掛錯(cuò),2021年找到原因,銀行余額一直對(duì)不上,原因就是18年沒發(fā)生業(yè)務(wù),他們銀行出了4800,借,主營業(yè)務(wù)成本4800,貸,銀行存款4800,現(xiàn)在2021年調(diào)整18年數(shù)據(jù),直接沖18年數(shù)據(jù),18年數(shù)據(jù)年報(bào)已報(bào),現(xiàn)在18年中調(diào)整,最后調(diào)整后18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤表有變動(dòng)了,我不想18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤表變動(dòng)任何數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)都可以。按道理調(diào)整后借,銀行存款4800,貸,主營業(yè)務(wù)成本4800,但是,我想借:銀行存款4800,貸方掛在往來賬科目,這種,貸方掛在往來賬科目應(yīng)該掛什么科目合適,老師
注冊(cè)會(huì)計(jì)師王海在審查明月公司時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司平時(shí)現(xiàn)金收入少,金額小,但發(fā)現(xiàn)11月3日21號(hào)憑證現(xiàn)金解繳銀行8萬元,王海對(duì)上述業(yè)務(wù)存有疑問,抽查憑證審查。1.抽調(diào)11月3日21號(hào)會(huì)計(jì)憑證,其會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 80 000 貸:庫存現(xiàn)金 80 000 審計(jì)人員通過現(xiàn)金日記賬調(diào)閱收款憑證,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金收入憑證所附的收據(jù)為9月10日,注明收到某企業(yè)廠房租金收入8萬元,其會(huì)計(jì)處理為:借:庫存現(xiàn)金 80 000 貸:其他應(yīng)付款 80 000 審閱“其他應(yīng)付款”明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)該賬戶無期末余額,其借方分別發(fā)現(xiàn)30000和50000元金額,審計(jì)人員立即抽調(diào)兩張記賬憑證,一張為11月15日32號(hào)會(huì)計(jì)憑證,一張為12月9日16號(hào)會(huì)計(jì)憑證,其會(huì)計(jì)處理均為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 經(jīng)向該公司詢問,已將這筆租金收入作為年終獎(jiǎng)發(fā)給職工。 要求:不考慮稅費(fèi),請(qǐng)分析上述處理存在的問題 編制調(diào)整分錄。
老師,我想咨詢一個(gè)工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會(huì)計(jì)做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會(huì)不會(huì)重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙
老師您好。接了一家公司的賬,有一年的時(shí)間,記賬沒有做銀行流水,開具的發(fā)票直接借記銀行存款,貸記主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致銀行余額賬目余額是實(shí)際余額不符,我現(xiàn)在想要把它調(diào)合理,應(yīng)該怎么調(diào)整
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)原來的稅務(wù)會(huì)計(jì)全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號(hào)之前把全年的全部補(bǔ)上,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)用的是軟件做賬,如果是上月計(jì)提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請(qǐng)問我把少計(jì)提的做到這個(gè)月,應(yīng)交做到下個(gè)月可以嗎?就是銀行存款會(huì)對(duì)不上,還是反結(jié)賬到上月去補(bǔ)計(jì)提?
請(qǐng)問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報(bào)表需要怎么操作
計(jì)提工資,個(gè)稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費(fèi)并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個(gè)稅,還是可以分?jǐn)偟?個(gè)月的供暖期,謝謝
老師,這個(gè)公司拿過來資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報(bào)的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報(bào)銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個(gè)人
公司減資從800萬減到300萬未實(shí)繳能減少資產(chǎn)么,報(bào)表左右兩邊都什么減少了
貨代開給我們的運(yùn)費(fèi)清單中有代理(出口)環(huán)保服務(wù)費(fèi) ,這個(gè)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該是發(fā)貨人承擔(dān)還是收貨人承擔(dān)
老師,7-8月未開票收入,前會(huì)計(jì)沒有申報(bào),也沒有明細(xì),我做9月的明細(xì)清單,7-8月暫估個(gè)清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計(jì)工作量就增加了,加班不高興