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老師您好。接了一家公司的賬,有一年的時間,記賬沒有做銀行流水,開具的發(fā)票直接借記銀行存款,貸記主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致銀行余額賬目余額是實際余額不符,我現(xiàn)在想要把它調(diào)合理,應(yīng)該怎么調(diào)整

2023-04-15 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 17:18

現(xiàn)在要逐筆跟銀行流水核對,看哪些賬是錯的,然后再更正

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快賬用戶4945 追問 2023-04-15 17:27

老師,每一筆都是錯的,前面的賬就沒有按銀行流水做

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齊紅老師 解答 2023-04-15 17:32

按就不用管他了,你知道那個差額就是,以后就保持那個差額

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快賬用戶4945 追問 2023-04-15 17:37

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-15 17:41

不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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現(xiàn)在要逐筆跟銀行流水核對,看哪些賬是錯的,然后再更正
2023-04-15
同學(xué)你好 銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補記對方已記而本方未記賬的賬項金額,然后驗證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項 步驟二 銀行對賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項 步驟三 銀行對賬單存款余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項-企業(yè)已付而銀行未付賬項=企業(yè)賬面銀行存款余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項-銀行已付而企業(yè)未付賬項賬  通過核對調(diào)節(jié),“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯,需要進(jìn)一步采用對賬方法查明原因,加以更正。調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動用的銀行存款實有數(shù)。對于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達(dá)賬項,要待銀行結(jié)算憑證到達(dá)后,才能據(jù)以入賬,不能以“銀行存款調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)。
2020-10-10
您好,借:預(yù)收賬款 (負(fù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負(fù)) 2個分錄綜合就是 借:銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)交銷項稅
2025-05-09
你好,同學(xué)。 你這是賬沒全導(dǎo)致的,你把賬補全即可了的。?
2020-12-02
借預(yù)收賬款貸銀行存款。
2021-09-23
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