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老師,我想咨詢一個(gè)工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會(huì)計(jì)做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會(huì)不會(huì)重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙

2022-04-13 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-13 13:10

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的哦

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的哦
2022-04-13
借:其他應(yīng)付款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng)
2021-12-27
同學(xué),你好,不用做以前年度這個(gè)科目了,新公司沒有什么業(yè)務(wù),金額也不大,直接做到當(dāng)年21年
2021-01-21
借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的,因?yàn)樗硎緩你y行存款中取出5000元放入庫存現(xiàn)金,但實(shí)際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動(dòng)。 正確的做法是,首先沖銷之前錯(cuò)誤的庫存現(xiàn)金分錄(假設(shè)那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金,而不是從銀行取出): 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 貸:預(yù)收賬款 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 由于您實(shí)際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預(yù)收賬款,現(xiàn)在需要將其重新分類到預(yù)收賬款科目下: 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預(yù)收賬款 5000 因此,完整的更正分錄應(yīng)該是: 1. 沖銷錯(cuò)誤的庫存現(xiàn)金分錄(使用紅字或負(fù)數(shù)) 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 貸:預(yù)收賬款 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 2. 將庫存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預(yù)收賬款 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預(yù)收賬款 5000
2024-05-06
您好 肯定不能這樣處理的 應(yīng)該根據(jù)銀行流水逐筆做賬的
2024-07-04
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