1%的增值稅的。如果你專票開的是3%,按照3%來交。
小規(guī)模一個季度有開一個點的稅票,也有開3個點的稅票,超30萬了,全部按幾個點交增值稅
小規(guī)模公司開普票3個點的,季度已超30萬,應(yīng)該要交的增值稅是按1個點交還是3個點交稅?
2021年小規(guī)模企業(yè)開票是3個點還是一個點呢,小規(guī)模也是月銷售不超10萬,季度不超過30不交增值稅吧
小規(guī)模納稅人4季度開票超30萬,有開專票和普票,普票開的是3個點稅率,還可以按1個點繳稅嗎
小規(guī)模納稅人季度開票超30萬是按一個點征稅還是3個點
當年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
是普票,但我申報表這里怎么是要交3個點稅?
減免的2%,你沒有填寫。
主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面。
怎么填寫呢
是填這個表嗎
本期發(fā)生額實際抵扣金額按照你1%的不含稅銷售額乘以2%。
期初余額填什么數(shù)據(jù)呢
不填寫不填寫不用填寫
沒有讓你填寫的肯定都是零。
本期發(fā)生額是不含稅今年*2%本期實際抵減稅額是填什么數(shù)據(jù)呢
本期發(fā)生額填寫一樣的。
為什么說填寫錯誤
截圖你的主表看一下的。
開票金額是435049.5
開票金額是495049.5
你這個表格第一行也沒有填寫,然后應(yīng)納稅減征額也沒有填寫,應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫一樣的。
應(yīng)納稅減征額填在哪里,是怎么計算的
上面寫了再看一下可以嗎?不含稅的銷售額乘以2%。
已經(jīng)給你回復的,你返回去看一下可以嗎?咱這個記錄一直都在,不會抹去的。
不含稅金額*2%是填在哪里呢
是這樣子填嗎
主標應(yīng)納稅減征額里面。18行里面就是啊。
我這個表現(xiàn)在數(shù)據(jù)填寫正確嗎
對的,是的,是正確的。