1%的增值稅的。如果你專票開的是3%,按照3%來交。
小規(guī)模一個季度有開一個點(diǎn)的稅票,也有開3個點(diǎn)的稅票,超30萬了,全部按幾個點(diǎn)交增值稅
小規(guī)模公司開普票3個點(diǎn)的,季度已超30萬,應(yīng)該要交的增值稅是按1個點(diǎn)交還是3個點(diǎn)交稅?
小規(guī)模納稅人4季度開票超30萬,有開專票和普票,普票開的是3個點(diǎn)稅率,還可以按1個點(diǎn)繳稅嗎
小規(guī)模納稅人季度開票超30萬是按一個點(diǎn)征稅還是3個點(diǎn)
小規(guī)模納稅人季度普票超30萬,按幾個點(diǎn)交稅
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
是普票,但我申報(bào)表這里怎么是要交3個點(diǎn)稅?
減免的2%,你沒有填寫。
主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
怎么填寫呢
是填這個表嗎
本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額按照你1%的不含稅銷售額乘以2%。
期初余額填什么數(shù)據(jù)呢
不填寫不填寫不用填寫
沒有讓你填寫的肯定都是零。
本期發(fā)生額是不含稅今年*2%本期實(shí)際抵減稅額是填什么數(shù)據(jù)呢
本期發(fā)生額填寫一樣的。
為什么說填寫錯誤
截圖你的主表看一下的。
開票金額是435049.5
開票金額是495049.5
你這個表格第一行也沒有填寫,然后應(yīng)納稅減征額也沒有填寫,應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫一樣的。
應(yīng)納稅減征額填在哪里,是怎么計(jì)算的
上面寫了再看一下可以嗎?不含稅的銷售額乘以2%。
已經(jīng)給你回復(fù)的,你返回去看一下可以嗎?咱這個記錄一直都在,不會抹去的。
不含稅金額*2%是填在哪里呢
是這樣子填嗎
主標(biāo)應(yīng)納稅減征額里面。18行里面就是啊。
我這個表現(xiàn)在數(shù)據(jù)填寫正確嗎
對的,是的,是正確的。