您好,我開票是開給外國客戶
請問下各位老師出口收匯的問題,客戶能否委托其他公司付匯給我們公司,開具相關的委托證明,我們再以此來辦理出口退稅,客戶把錢匯到受委托公司,受委托公司再把錢匯進我們公司,如果可以,委抵證明又要怎么開比較好,是國外客戶。
老師,我們屬于混凝土攪拌站,現(xiàn)在涉及這樣的業(yè)務,就是有其他單位委托我們加工混凝土,但是材料由委托方提供一部分,其他主要材料由我們受托方自己出包括人工輔料,您說,我們作為受托方要怎么處理賬務,以及當我們生產出委托方要的產品,作為受托方開具發(fā)票的時候,是開混凝土呢?還是說加工費?
老師,委托別人出口,收款單位是我們自己,這種怎么操作呀,需要開票嗎?如果開票是開給委托方還是國外客戶?
我公司為進出口公司,現(xiàn)接受委托代為進口一批貨物,進口貨物報關單上面的境內收貨人和報關單位均為我司,進口貨物產生的進口增值稅從我司賬戶劃扣! 問:公司現(xiàn)在要向委托方收取報關代理費和繳納的稅費,但是進口貨物的貨款由委托方自己承擔,且因為委托單位是國外單位,費用要以現(xiàn)金的方式收取,要怎么操作才能實現(xiàn)這一目的?
我們公司(咨詢公司)準備以對公戶轉到貴州一個國企,購買茅臺酒,180萬。發(fā)票開給第三方不開給我們公司,第三方委托我們公司付款,出具付款委托書。這個不存在增值稅之類吧?可以沖抵成本不?要怎么做賬呢?注:后面委托單位不會還錢給我們,我們也沒有票,這樣操作合理嗎?可以這樣操作嗎?簡單來說就是我們只能收到一個付款委托書,沒有票也沒有貨
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負率是多少,企業(yè)所得稅稅負率是多少
老師好,我公司是小規(guī)模商貿企業(yè),亞馬遜FBa銷售,確認7月收入是13000元,結轉成本的話怎么結轉?因為銷售的產品有幾十到幾百種,這怎么結轉成本和結轉庫存,?這庫存商品沒有發(fā)票,確認庫存商品入庫和結轉都需要一一對應嗎
老師,你好,六月份發(fā)工資時候,多扣個人4.53元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應該怎么處理???
請問老師,實際工資50萬元,福利費10000元,福利費之前已經(jīng)發(fā)放,計提福利:借:成本/費用福利費10000元 貸:應付職工薪酬—福利費10000元,發(fā)放福利:借:應付職工薪酬10000元 貸:銀行存款10000元,計提工資分錄:借:成本/費用—50萬元 貸:應付職工薪酬—工資50萬元 ,然后按照51萬元(工資+福利費)繳納個稅,發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬—工資50萬元,貸:銀行存款49.5 貸:其它應收款—社保0.3 應交稅費—個人所得稅0.2,所以季度申報企業(yè)所得稅,申報個稅的工資是51萬元,而實際應發(fā)的是50萬元,比對差1萬元是福利費,屬于合理情況,對嗎?
老師房租印花稅好久支付?租金是1月開始每月計提,9月支付的全年。
老師,上季度所得稅繳稅,3季度沒收入,有費用發(fā)生,是不是就要退所得稅了?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)六月的多扣個人社保4.53,現(xiàn)在怎么處理啊
老師你好,請問下我這有個小規(guī)模納稅人的公司,該公司1月有一份重復計提的工資,且沒有發(fā)放,現(xiàn)在我把這張重復計提的工資憑證刪除了,但是1季度的財務報表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預繳申報表,點進去之后顯示這個不能更改,請問老師這種情況應該怎么處理呢?
開出去的發(fā)票去年開了5個點,(其它業(yè)務收入)今年紅沖了沖開,怎么做分錄
24年子公司向母公司銷售一批產品,售價1000,成本600元,當年全部未對外銷售,母公司有子公司80%股權。第二年對外銷售60%。編制21年22年的合并報表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
根據(jù)什么開呢?
委托 出口是是什么 就開什么
根據(jù)報關單嗎?
是的 報關單也是可以的
是以我們公司名義開還是要以委托方名義開發(fā)票?
按照你們公司名義開票