同學(xué),你好 那你進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了嗎?
老師,你好,我公司是一般納稅人,這個月進(jìn)項票稅額大于銷項稅額,進(jìn)項稅額留了一部分到下個月,做賬的時候只有一張票,這張分兩次抵扣的票該怎么入賬做憑證,謝謝
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進(jìn)賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進(jìn)賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,我收到的進(jìn)項發(fā)票沒有抵扣,我做了分錄計入待認(rèn)證進(jìn)項,但是我這個月要交稅費(fèi)11000,但是這個沒認(rèn)證的進(jìn)項做了分錄,導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù),負(fù)6000多,這個怎么辦
老師你好,我是一個工程單位,上個月開發(fā)票的只有簡易征收項目開了發(fā)票,我沒有收入之前把進(jìn)項稅額做到了待認(rèn)證里,次月認(rèn)證后分錄是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸待認(rèn)證,然后在借成本或費(fèi)用,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,一般納稅人,本月有進(jìn)項,沒銷項。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額老師,我這樣做對不對?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
沒認(rèn)證老師,我5月才開的戶,5月沒有開銷項發(fā)票,不打算認(rèn)證進(jìn)項,也不需要認(rèn)證吧,老師的意思是我認(rèn)證還是不認(rèn)證呢這種情況
同學(xué),你好 不認(rèn)證的話,就不要做賬了
老師我的進(jìn)項就是有一筆進(jìn)的貨款,還有一個就是買諾諾開票系統(tǒng)得的,款是都付了的,
同學(xué),你好 我的意思的是這個發(fā)票不入賬
老師購入商品發(fā)票不入賬,暫估入賬,諾諾開票系統(tǒng)的發(fā)票也不入是嗎,
老師發(fā)票入賬不入賬有什么區(qū)別嗎
同學(xué),你好 你開具的發(fā)票需要入賬的,你是有進(jìn)項發(fā)票不認(rèn)證不抵扣,那你這張進(jìn)項發(fā)票不入賬