同學(xué) 您好 待認(rèn)證進項稅額是在收到發(fā)票還未認(rèn)證的時候使用
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師您好,我上個月的賬是借:管理費用 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進項稅額 貸:其他應(yīng)付款,實際上我上個月還沒認(rèn)證發(fā)票,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費–待認(rèn)證進項稅里,導(dǎo)致我上個月賬上的進項稅額多了,這個月認(rèn)證的時候才發(fā)現(xiàn)錯了,我要怎么調(diào)賬,分錄是什么,幫列一下謝謝
老師,一般納稅人,本月有進項,沒銷項。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額老師,我這樣做對不對?
老師您 好,我們收到供應(yīng)商開過來的發(fā)票,當(dāng)月收到進項發(fā)票,全都先入賬,入賬的分錄為:借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,但是認(rèn)證發(fā)票時,我只是認(rèn)證部分,這時我會手工做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅,每個月做賬的模式都是這樣,現(xiàn)在出報表時,出現(xiàn)一種結(jié)果,就是應(yīng)交稅費這個科目出現(xiàn)貸方金額,好奇怪哦
老師 我們是一般納稅人 平時發(fā)生業(yè)務(wù)時 借 應(yīng)收賬款113 貸 主營業(yè)務(wù)收入100 貸 應(yīng)交稅費-銷項稅額13 收到發(fā)票時 借 成本 50 借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額6.5 貸 銀行 56.5 月末結(jié)轉(zhuǎn)時 待認(rèn)證轉(zhuǎn)進項稅額 借 應(yīng)交稅費-進項稅額6.5 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證稅額 6.5 借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6.5 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 6.5 繳納時 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 6.5 貸 銀行 6.5 然后同事教我說進項和銷項都不管 方便核對 年底的時候再來結(jié)轉(zhuǎn) 請問進銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
老師 你回答的太簡單了 下面的兩問呢
分錄對的,當(dāng)月進項大于銷項不用結(jié)轉(zhuǎn)的。需要交稅的時候才結(jié)轉(zhuǎn)。