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老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝

2020-10-16 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-16 09:35

同學(xué) 您好 待認(rèn)證進項稅額是在收到發(fā)票還未認(rèn)證的時候使用

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快賬用戶9179 追問 2020-10-16 09:36

老師 你回答的太簡單了 下面的兩問呢

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齊紅老師 解答 2020-10-16 09:55

分錄對的,當(dāng)月進項大于銷項不用結(jié)轉(zhuǎn)的。需要交稅的時候才結(jié)轉(zhuǎn)。

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同學(xué) 您好 待認(rèn)證進項稅額是在收到發(fā)票還未認(rèn)證的時候使用
2020-10-16
下月認(rèn)證后就是你那樣處理的
2024-08-22
同學(xué)你好 就是在待認(rèn)證抵扣進項稅里面
2021-12-09
您好,沒有原始憑證,沒關(guān)系的這個。也可以附上上個月做了會計憑證,有源可查就行
2020-08-25
同學(xué)你好,您已經(jīng)認(rèn)證了,是要計入進項稅額的;不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅中;
2021-01-13
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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