對的,是的,是這么做的。
老師,您好: 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---進項稅額 待:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
老師,我下邊這個對不對? 待認證進項稅額{進項留底數(shù)額過大,所以暫不認證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認證抵扣時, ???借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ???貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
老師,一般納稅人,本月有進項,沒銷項。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額老師,我這樣做對不對?
老師,我們這個月進項稅不想認證抵扣。那么我進貨的分錄借:工程施工材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 然后我有銷售的時候借應(yīng)交稅費進項稅額貸應(yīng)交稅費待認證進項稅額 對嗎老師?
老師,不得抵扣進項的分錄 ①取得專票 借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸銀行存款 ②稅務(wù)機關(guān)認證 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 ③進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 老師這個分錄對嗎?②跟③這個后面的(進項稅額)跟(進項稅額轉(zhuǎn)出)他兩也沒相抵???
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?