您好 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這樣計(jì)算的 30000*0.17*0.4=2040
老師好,這題不太明白,這個(gè)4.1699是怎么算出來(lái)的
老師,這個(gè)第五項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這塊不太明白。那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,怎么有待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目啊?有他什么事啊?然后下面不能抵扣做的會(huì)計(jì)分錄也不太明白
老師,那個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算出來(lái)的
老師,當(dāng)月零申報(bào),但是有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做了待抵扣的分錄,那這個(gè)月還需要把這個(gè)待抵扣的分錄做到進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄嗎?這一點(diǎn)我不太明白
老師,這個(gè)題 沒(méi)太明白這個(gè)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額2040是怎么算出來(lái)的?
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷(xiāo)售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
老師,他為何要按各環(huán)節(jié)的分?jǐn)偮蕘?lái)算進(jìn)項(xiàng)稅額?那是18年的政策,現(xiàn)在用于自建不動(dòng)產(chǎn)和房子的材料進(jìn)項(xiàng)稅額都是可以抵扣的吧。以前是領(lǐng)用的這些材料 要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
當(dāng)時(shí)建造不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額要分兩年抵扣 第一年60% 第二年40% 《不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣暫行辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第15號(hào))規(guī)定,增值稅一般納稅人2016年5月1日后取得并在會(huì)計(jì)制度上按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn),以及2016年5月1日后發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定分2年從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣,第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%。 2019年4月1日后,取得不動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額不再分2年抵扣,可以一次性在購(gòu)入當(dāng)期抵扣。