嗯嗯,可以開(kāi)的,沒(méi)問(wèn)題的哈
老師,我們是批發(fā)圖書(shū)的,免增值稅,平時(shí)都是開(kāi)普票,現(xiàn)在有客戶(hù)要求我們開(kāi)專(zhuān)票,我們能開(kāi)專(zhuān)票嗎?
給客戶(hù)開(kāi)電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。但是我們不知道對(duì)方有沒(méi)有進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),如果直接給客戶(hù)沖紅電子普票重開(kāi)專(zhuān)票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 我擔(dān)心如果客戶(hù)已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)過(guò)了,再?zèng)_紅重開(kāi)票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會(huì)來(lái)找我們麻煩
你好,老師,我們是一般納稅人,只能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在客戶(hù)要普通發(fā)票,我們能不能去稅務(wù)局代開(kāi)普票
老師你好,我們公司是一般納稅人,豬肉銷(xiāo)售,開(kāi)的普票是免稅發(fā)票,但是現(xiàn)在有的客戶(hù)要求我們開(kāi)專(zhuān)票,那專(zhuān)票還能免稅增值稅嗎
老師,我們公司是商業(yè)企業(yè),銷(xiāo)售貨物13%的稅率,進(jìn)項(xiàng)收到的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們的客戶(hù)要求我們開(kāi)增值稅普通發(fā)票給他們。請(qǐng)問(wèn)我們銷(xiāo)售出去開(kāi)專(zhuān)票和普票的區(qū)別在哪里呢?
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷(xiāo)售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶(hù)完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢(xún) 您在線嗎?