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給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對方有沒有進行報銷,如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會有風險嗎 我擔心如果客戶已經(jīng)報銷過了,再沖紅重開票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會來找我們麻煩

2021-10-18 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-18 08:58

你好 可以紅沖,開紅字發(fā)票就可以? 不用管人家報銷沒報銷??

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你好 可以紅沖,開紅字發(fā)票就可以? 不用管人家報銷沒報銷??
2021-10-18
同學你好 1.對的 2.最好是按照第一個方法來
2021-04-14
不需要重新開了呀,公司的稅號還沒變可以認證抵扣的
2022-12-16
你好 可以的 就是申報適合 報稅可能會卡,需要比對或大廳處理 您可以提前問下稅局 這樣是否可以申請退稅或是需要先做無票收入暫時平了申報,不同稅局年底的態(tài)度可能不同
2021-12-03
你好,我不要這樣了,因為這樣老是紅沖的話,容易引發(fā)稅務(wù)局的關(guān)注的,后期按照專票再給他開吧,這一次就先這樣吧,先不要再紅沖。
2022-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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