你好 可以紅沖,開紅字發(fā)票就可以? 不用管人家報銷沒報銷??
老師好,我們上個月開出的增值稅專用發(fā)票,客戶說開錯了,需要重新開,但是發(fā)票他又無法退回,弄丟了,沒有進行抵扣的,拿不到另外兩聯(lián),我們直接沖紅可以嗎
給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對方有沒有進行報銷,如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會有風險嗎 我擔心如果客戶已經(jīng)報銷過了,再沖紅重開票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會來找我們麻煩
對方要發(fā)票了,但是是普通的自然人,我們就給開了專票,當時以為是非要專票就開了專票,現(xiàn)在才知道,該怎么辦???如果就這樣該交稅交稅了,就這樣放著是不是就成了滯留票了,對我方有影響嗎?還是必須開紅沖發(fā)票,然后給我們退稅,重新給他開普票?
我們兩個月前給客戶開了專票 但是正本發(fā)票沒寄,還在我們手里,現(xiàn)在我們和客戶鬧的不愉快 想把發(fā)票跨月沖紅,但是不知道他們是否在平臺上認證了,我如果選擇購買方?jīng)]抵扣的話開具紅字信息表的話,系統(tǒng)會有錯誤提示嗎,有什么辦法知道他們是否抵扣了
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務(wù)上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了