同學(xué),你好 合并一起沖
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負(fù)數(shù),在采購那里應(yīng)該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
老師好,供應(yīng)商上月暫估入庫11筆,這月到貨了,我這里要對應(yīng)每筆分錄一筆沖嗎?還是可以統(tǒng)個總數(shù)一筆沖了,再做正確的分錄了?
老師,上個月有三筆原材料暫估入庫(因為沒有收到發(fā)票),這個月對方把三筆業(yè)務(wù)合計開了一張發(fā)票,如果紅沖上月的暫估業(yè)務(wù)的話,是要一筆一筆紅沖,還是可以合計紅沖呢?
老師你好,這筆分錄不太理解,暫估入賬沒有計提增值稅的,不是應(yīng)該把原分錄紅沖了再做正確的分錄嗎?這里用負(fù)數(shù)沖減費用是什么呢?
老師您好,我9月的時候做了一筆分錄是暫估的,現(xiàn)在我要在12月把這筆分錄沖紅,老師這種的我直接做成負(fù)數(shù)的是不是就可以了
股東介紹了一個員工來公司工作,工資股東承擔(dān),那么股東應(yīng)該按應(yīng)工資+社保《個人+企業(yè)》轉(zhuǎn)總公司,還是按應(yīng)發(fā)工工資+社保《個人+企業(yè)》轉(zhuǎn)總公司?
銀行轉(zhuǎn)賬附言備注的時候 寫了轉(zhuǎn)賬兩字 是不是可以多種解釋
計提的合同違約金計稅基礎(chǔ)價格是0嗎?它形不形成暫時性差異?麻煩告訴一下我原理。
老師,給企業(yè)報個稅的網(wǎng)址是
您好,企業(yè)經(jīng)營所得稅按月申報,系統(tǒng)里的成本費用是一致三月的合計,沒有四月份的數(shù)據(jù),五月申報系統(tǒng)提示差距太大申報失敗
固定資產(chǎn)凈值怎么計算?
老師,餐飲業(yè)發(fā)生的監(jiān)控費,雇主責(zé)任險,應(yīng)該入什么一級科目二級科目
老師,近兩個月,老板連家開了三家公司,但錢沒沒分開用,都是從現(xiàn)在的公司賬戶出,我要怎么設(shè)立賬?年底老板肯定要別外三家公司收入,開支,費用,利潤,我要怎么做賬好?
如果應(yīng)收款收到后掛了一段時間負(fù)數(shù),以后陸續(xù)開的票,這個有稅務(wù)風(fēng)險嗎,會怎么處理
老師,報關(guān)單上面的出口日期是3月份,發(fā)票是5月份開的,做賬匯率是選哪個啊
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝