你好,為什么不能對公支付呢?
老師你好,我們是一個(gè)建筑勞務(wù)公司,我們的其他應(yīng)付款有個(gè)人或單位轉(zhuǎn)入的借款,單位或個(gè)人存入的保證金,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的墊付款,還有代收待付的建筑公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的報(bào)銷款,請問我們這種情況,其他應(yīng)付款的二級科目應(yīng)該怎么設(shè)置呢?
老師:您好!請問我們公司是分公司。公司賬上的其他應(yīng)付款(負(fù)責(zé)人的)余額有30多萬(有工資,報(bào)銷款及公司向負(fù)責(zé)人個(gè)人的借款)?,F(xiàn)在總公司要被收購,進(jìn)行審計(jì),總公司要求把其他應(yīng)付款這份處理掉,不要太多負(fù)債。怎么處理的方式比較好?
老師:您好!請問我們公司是分公司。公司賬上的其他應(yīng)付款(負(fù)責(zé)人的)余額有30多萬(有工資,報(bào)銷款及公司向負(fù)責(zé)人個(gè)人的借款)?,F(xiàn)在總公司要被收購,進(jìn)行審計(jì),總公司要求把其他應(yīng)付款這份處理掉,不要太多負(fù)債。公司現(xiàn)在沒有多余的錢去支付其他應(yīng)付款,怎么處理的方式比較好?
老師,我公司是電力建筑工程公司。前期需要墊付資金支付保證金。公司現(xiàn)在是借款走的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的個(gè)人卡,其他應(yīng)付款-財(cái)務(wù)個(gè)人卡有八百多萬。這種行嗎有風(fēng)險(xiǎn)嗎
前期公司采購法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
怎么計(jì)提發(fā)放工資和保險(xiǎn) 麻煩把個(gè)人和公司的部分分開寫 具體寫一個(gè)數(shù) 不用公積金
老師,為什么二手車市場開的那個(gè)統(tǒng)一發(fā)票在我們單位電子稅務(wù)局能看到呢?能看到,是不是我們不用給對方再開票了?就按照這個(gè)票,下個(gè)月初交稅呢?票我們自己能沖紅嗎?還是必須得開票的那個(gè)二手車那邊沖呢?
老師,請問計(jì)算凈現(xiàn)值的時(shí)候?yàn)槭裁?00萬、500萬不考慮折舊抵稅收益
老師,我們是一家商貿(mào)企業(yè),每月要結(jié)算成本和利潤,但是當(dāng)月采購的貨品未必當(dāng)月開票,當(dāng)月開票的貨品有可能是前期出庫的貨品。那么我們統(tǒng)計(jì)銷售金額的時(shí)候應(yīng)該按當(dāng)月出庫金額算還是按當(dāng)月開票金額算?
開出去的票收不回來票怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,如果企業(yè)資產(chǎn)超過5000萬會(huì)被升為一般納稅人嗎
進(jìn)口關(guān)稅會(huì)計(jì)分錄 111111
淘寶上購買刻章,買回來幫客戶印字的,也是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
淘寶上買刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
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前期是借的款,走的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的卡?,F(xiàn)在公司賬戶上有錢了,能把這筆錢打給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎,需要提供什么證明?涉及金額500萬
您好,可以的了,你慢慢還