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前期公司采購(gòu)法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來(lái),借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫(kù)存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺(jué)得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的

2023-08-14 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-14 11:27

同學(xué)你好 這個(gè)可以的 這樣做可以的

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快賬用戶7001 追問(wèn) 2023-08-14 11:33

前期法人墊付款我掛的往來(lái): 借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 這個(gè)月歸還法人墊付款,公賬轉(zhuǎn)法人私人戶,您看這筆分錄是不是這樣寫:借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬

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齊紅老師 解答 2023-08-14 11:37

對(duì)的 是這樣做分錄的

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快賬用戶7001 追問(wèn) 2023-08-14 11:56

比如歸還墊付款是80萬(wàn),這次一次性轉(zhuǎn)了100萬(wàn),另外20萬(wàn)取出來(lái)做取現(xiàn)備用,這樣處理合適嗎? 歸還墊付款 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬 取現(xiàn)備用 借:庫(kù)存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—法人 公司沒(méi)有出納,取現(xiàn)備用這個(gè)環(huán)節(jié)總是不知道怎么處理合適,請(qǐng)老師指導(dǎo)告知,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-14 11:57

這個(gè)掛往來(lái)科目就可以

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快賬用戶7001 追問(wèn) 2023-08-14 14:24

只需掛往來(lái)是嗎?取現(xiàn)備用沒(méi)必要對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:33

同學(xué)你好 對(duì)的 只需要掛往來(lái)

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同學(xué)你好 這個(gè)可以的 這樣做可以的
2023-08-14
建議,不要那么操作了,人行監(jiān)管很嚴(yán)格的,資金進(jìn)出頻繁,要是惹出其他說(shuō)不出原因的資金,很可能補(bǔ)交稅收!做賬的時(shí)候,打款給老板,計(jì)入其他應(yīng)收款,拿回票報(bào)賬,沖減其他應(yīng)收款
2021-10-20
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-05-27
你法人替他還錢的嗎 是的話可以 最好有個(gè)委托書
2023-05-30
你好,分錄是正確的 貸銀行存款
2022-01-20
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