跨地區(qū)的項(xiàng)目是必須要預(yù)繳的。
你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經(jīng)營,需要在項(xiàng)目所在地預(yù)交2%的增值稅,但是我們平時(shí)沒交,在公司所在地申報(bào)時(shí),申報(bào)表又填了已預(yù)繳!然后項(xiàng)目完工了我們才在項(xiàng)目所在地一次預(yù)交2%的增值稅!請問這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,請問下外地經(jīng)營項(xiàng)目一定要預(yù)繳稅款嗎,比如我們從乙方專業(yè)分包方上又分包了勞務(wù),乙方已經(jīng)在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款了,我們還需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款嗎,可以不預(yù)交稅款嗎?
老師,項(xiàng)目地址在江西,甲方公司注冊地在石家莊,甲方現(xiàn)在要求我們在石家莊申請跨區(qū)域涉稅報(bào)告,在石家莊預(yù)繳稅款,這樣合理嗎?
老師,跨區(qū)域建筑服務(wù),按理說就當(dāng)在項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在甲方?jīng)]有要求我們在項(xiàng)目地預(yù)繳,是不是我們可以選擇在機(jī)構(gòu)地統(tǒng)一報(bào)稅還是應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目地預(yù)繳才合規(guī)
請問外地項(xiàng)目,現(xiàn)在預(yù)繳增值稅,應(yīng)該點(diǎn)增值稅預(yù)繳申報(bào),還是跨區(qū)域建筑服務(wù)簡易預(yù)繳神吧?我們是開3個(gè)點(diǎn)的建筑票
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
我們分成的兩份合同,一份3%的建筑勞務(wù)合同才預(yù)交嘛,。材料13%的合同就不用預(yù)交了嘛
銷售材料不需要預(yù)交稅款,是建筑服務(wù)需要預(yù)交稅款。