您好 建筑服務(wù) 異地預(yù)繳 應(yīng)該選擇跨區(qū)域建筑服務(wù)簡易預(yù)繳
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開票了,但是1月申報期沒有時間去預(yù)繳,可以先申報本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
增值稅跨區(qū)域的建筑服務(wù),我開的三個點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在預(yù)交一個點(diǎn)是嗎?還是三個點(diǎn)都預(yù)交
老師,跨區(qū)域建筑服務(wù),按理說就當(dāng)在項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在甲方?jīng)]有要求我們在項(xiàng)目地預(yù)繳,是不是我們可以選擇在機(jī)構(gòu)地統(tǒng)一報稅還是應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目地預(yù)繳才合規(guī)
你好,老師,我們現(xiàn)在開建筑服務(wù)的發(fā)票,在施工地點(diǎn)要預(yù)繳申報增值稅,去稅務(wù)局要填預(yù)繳表,預(yù)繳表上項(xiàng)目部蓋章后,現(xiàn)在新規(guī)定稅務(wù)局不給蓋嗎?
建筑施工企業(yè),6月份外地項(xiàng)目開票沒有在6月跨區(qū)域預(yù)繳,而是今天7.1號跨區(qū)域預(yù)繳申報繳納了稅款所屬期為6月,那在6月份只做開票相關(guān)的分錄嗎?預(yù)繳分錄做到幾月份?增值稅申報的時候這個預(yù)繳應(yīng)當(dāng)填附表嗎?
老師,請問按工程進(jìn)度確認(rèn)收入,稅款按什么繳納?比如1200萬的合同,已完成50%,即按600萬確認(rèn)收入,但是發(fā)票只開了400萬,請問是繳納600萬的稅還是400萬的稅
老師,我們公司的個稅都是當(dāng)月計提當(dāng)月申報,不是按照實(shí)際發(fā)放申報,這企業(yè)所得稅的金額怎么填啊
老師,問一下我們公司要新成立一個藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會有幾家分公司,我們是選擇獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好
老師,我三季度申報增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認(rèn)式申報了,直接交費(fèi)了,行嗎,稅款是對的,就是沒有填表
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計算的?
利潤表中期間費(fèi)用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計提的成本費(fèi)用職工工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬我舉個例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個稅收入按4000報的。實(shí)際到手減出個人承擔(dān)部分付3550,那這個計提的成本費(fèi)用和實(shí)際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
好的老師 感謝老師
我們是跨省了
?應(yīng)該選擇跨區(qū)域建筑服務(wù)簡易預(yù)繳
3個點(diǎn)的是全額預(yù)繳嗎,預(yù)繳報表銷售額應(yīng)該填的是含稅額嗎
3個點(diǎn)的是全額預(yù)繳??預(yù)繳報表銷售額應(yīng)該填的是含稅額 是的