同學(xué)您好,上年申報(bào)有虧損未補(bǔ)的會(huì)自動(dòng)帶出的
老師你好,我們是小微企業(yè),19年彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)帶出來(lái),所得稅多交了84.88元,現(xiàn)在不想退稅,如何調(diào)平匯算清繳表?/9年利潤(rùn)是1697.73,以前年度虧損是46652.5,是不是在調(diào)整表中扣除項(xiàng)其他項(xiàng)調(diào)增48350.23元,賬載金額和稅收金額這兩項(xiàng)用不用填?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位有筆長(zhǎng)期掛賬“應(yīng)收賬款”2017年掛賬的,現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)確定由于質(zhì)量問(wèn)題簽訂“應(yīng)收賬款”剩余款項(xiàng)不予支付,經(jīng)過(guò)董事會(huì)決定作為損失,計(jì)入本年的“營(yíng)業(yè)外支出-其他損失”,請(qǐng)問(wèn)這筆損失的增加,我們認(rèn)為這筆損失屬于以前年度損失(2020年以前我公司核定征收所得稅)。因?yàn)槭菗p失我想這樣列支不知是否正確:一本年的所得稅表將其列為所得稅調(diào)增項(xiàng);二認(rèn)為就是本年的虧損項(xiàng)列支不動(dòng),這樣我公司體現(xiàn)虧損額較大。老師可以幫幫忙我們?cè)趺纯梢院侠砗弦?guī)的處理此項(xiàng)企業(yè)所得稅的計(jì)算和繳納。
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒(méi)有全部彌補(bǔ)完所有虧損(還余3萬(wàn)多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫(xiě))且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬(wàn)的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納(表中自動(dòng)顯示)是哪里出問(wèn)題了嗎?
匯算清繳無(wú)票支出在105000表填17其他項(xiàng),和招待費(fèi)調(diào)增的項(xiàng)目合計(jì),會(huì)自動(dòng)帶去所得稅彌補(bǔ)虧損表表嗎?我們是虧損狀態(tài)中!
請(qǐng)教老師,匯算清繳時(shí),漏調(diào)減一筆1000塊錢(qián)的無(wú)票費(fèi)用,剔除該筆費(fèi)用也還是虧損的,但現(xiàn)在企業(yè)是盈利狀態(tài),現(xiàn)在申報(bào)第二季度所得稅時(shí)自動(dòng)帶出了去年可彌補(bǔ)虧損額,明天征期最后一天,我是不是只能在明天去大廳更正去年的報(bào)表,再提交第二季度的報(bào)表?如果報(bào)完第二季度的再去改是不是就得涉及到補(bǔ)稅了?因?yàn)橄喈?dāng)于第二季度少繳稅了
一般納稅人和小規(guī)模貸款利息能開(kāi)專票么
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),有的時(shí)候把經(jīng)營(yíng)收入轉(zhuǎn)入了老板媽媽的賬戶有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公司要注銷(xiāo)了,固定資產(chǎn)怎么處理?因?yàn)樵谶@些固定資產(chǎn)都是電腦等等,然后轉(zhuǎn)賣(mài)不出去,送給回收垃圾的都沒(méi)有人要
年金成本是怎么計(jì)算的,折舊抵稅要考慮嗎
老師,我們有個(gè)分公司不獨(dú)立核算,里面發(fā)工資簽合同的人員是分公司,但是現(xiàn)在分公司賬號(hào)有問(wèn)題,不能支付款項(xiàng),現(xiàn)在可以在總公司發(fā)工資嗎?
老師 ,自然人獨(dú)資企業(yè),開(kāi)的舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老板自己是老師,老板的媽媽在店里打理,可以給老板和老板的媽媽發(fā)工資,抵成本嗎
老師,1、聘用其他單位已經(jīng)退休人員。簽訂勞動(dòng)合同和勞務(wù)合同更好呢,是不是都可以簽訂?2、勞動(dòng)法和稅務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是不是不一致?3、最新的9月政策是不是有變化?4,簽訂勞動(dòng)合同,是不是開(kāi)除要賠償?5、簽訂勞務(wù)合同是不是不能入工資核算按照工資申報(bào)個(gè)稅?必須按照勞務(wù)申報(bào)并且開(kāi)發(fā)票?6目前遇到簽訂和勞務(wù)合同但是下了入職通知,怎么規(guī)范做法?才不會(huì)有勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
老師,為什么要用應(yīng)收賬款呀,別人用的是應(yīng)付賬款,大白話怎么理解哦
為啥中級(jí)課程從8月15號(hào)開(kāi)始聽(tīng)不了回放 老師
事業(yè)單位需要每個(gè)季度零申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?還沒(méi)有辦理好不動(dòng)產(chǎn)證
106000我的沒(méi)帶出來(lái),帶出來(lái)的是當(dāng)年境內(nèi)所得額
調(diào)增金額是不是要在106000表里分立轉(zhuǎn)出的虧額填寫(xiě)!
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的分別每年轉(zhuǎn)出的虧額填寫(xiě)
類似于先進(jìn)先出處理
沒(méi)明白你的意思
同學(xué)您好,每年如有虧損要彌補(bǔ)都要填這個(gè)表,連續(xù)補(bǔ)虧一般5年,新的虧損補(bǔ)充進(jìn)來(lái),后續(xù)再盈利從早于5年那年開(kāi)始補(bǔ),選虧損先補(bǔ)完