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請(qǐng)教老師,匯算清繳時(shí),漏調(diào)減一筆1000塊錢的無票費(fèi)用,剔除該筆費(fèi)用也還是虧損的,但現(xiàn)在企業(yè)是盈利狀態(tài),現(xiàn)在申報(bào)第二季度所得稅時(shí)自動(dòng)帶出了去年可彌補(bǔ)虧損額,明天征期最后一天,我是不是只能在明天去大廳更正去年的報(bào)表,再提交第二季度的報(bào)表?如果報(bào)完第二季度的再去改是不是就得涉及到補(bǔ)稅了?因?yàn)橄喈?dāng)于第二季度少繳稅了

2023-07-16 17:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-16 17:29

你好,在電子稅務(wù)局就可以直接更正申報(bào)

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你好,在電子稅務(wù)局就可以直接更正申報(bào)
2023-07-16
同學(xué)你好 多交的稅申請(qǐng)退回
2021-07-06
您好 請(qǐng)問老板是否清楚這個(gè)無票收入
2021-01-22
你好!調(diào)增本期利潤就可以,減少費(fèi)用
2020-09-23
同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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