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請問老師,我們單位有筆長期掛賬“應(yīng)收賬款”2017年掛賬的,現(xiàn)在對方已經(jīng)確定由于質(zhì)量問題簽訂“應(yīng)收賬款”剩余款項不予支付,經(jīng)過董事會決定作為損失,計入本年的“營業(yè)外支出-其他損失”,請問這筆損失的增加,我們認為這筆損失屬于以前年度損失(2020年以前我公司核定征收所得稅)。因為是損失我想這樣列支不知是否正確:一本年的所得稅表將其列為所得稅調(diào)增項;二認為就是本年的虧損項列支不動,這樣我公司體現(xiàn)虧損額較大。老師可以幫幫忙我們怎么可以合理合規(guī)的處理此項企業(yè)所得稅的計算和繳納。

2022-02-28 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-28 18:58

作為當(dāng)年的損失稅前列支。該損失是本年才經(jīng)過董事會決議的。

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快賬用戶6179 追問 2022-02-28 19:01

可以說的具體些嗎謝謝

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快賬用戶6179 追問 2022-02-28 19:03

是不是就直接計提資產(chǎn)減值損失稅前扣除就可以了

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齊紅老師 解答 2022-03-01 18:32

如果直接沒有計提減值損失,那要計提減值損失再沖掉壞賬準備和應(yīng)收賬款。借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準備。借壞賬準備,貸應(yīng)收賬款。這次損失可以在稅前扣除。

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作為當(dāng)年的損失稅前列支。該損失是本年才經(jīng)過董事會決議的。
2022-02-28
同學(xué)你好 支付的時候收到發(fā)票才計入以前年度損益調(diào)整
2021-03-11
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-10-29
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-25
同學(xué)你好 .【多選題】下列各項中,關(guān)于企業(yè)固定資產(chǎn)清查的會計處理的表述正確的是()——ABC 【單選題】.甲公司進行資產(chǎn)清查時發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為4500元,已計提累計折舊2000元,購入時增值稅稅額為585元。經(jīng)查明屬于管理人員的責(zé)任,管理人員需賠償1000元。假定不考慮其他因素,則該事項影響甲公司當(dāng)期損益的金額為()元?!狣:1825 【單選題】下列各項中,關(guān)于企業(yè)固定資產(chǎn)會計處理的表述正確的是()。——B
2022-04-12
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