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老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒有全部彌補完所有虧損(還余3萬多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細表、納稅調(diào)整項明細表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表都已填寫)且資產(chǎn)負債表里還有十幾萬的負債合計。為什么還要繳納(表中自動顯示)是哪里出問題了嗎?

2023-04-06 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 11:41

同學你好 彌補虧損明細表嗎

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同學你好 彌補虧損明細表嗎
2023-04-06
你好; 你們是調(diào)整了什么數(shù)據(jù)的; 才好判斷的??
2023-02-23
同學你好 你們是小微企業(yè)嗎
2021-05-26
你好,根據(jù)你的描述,你們公司只需要調(diào)整業(yè)務招待費,廣宣費
2021-04-01
福利費那個,如果你沒有超過14%,那那三項都是填一樣的金額。
2022-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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