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增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?

2023-04-13 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 16:32

同學你好 ?一般納稅人增值稅主表應納稅額減征額不自動帶出,因為減征額是根據(jù)企業(yè)的實際情況而定的,是事先約定好的,而不是自動帶出的。

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快賬用戶9900 追問 2023-04-13 16:33

好的,那是不是我自己填在第23行應納稅額減征額這里就行了?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:40

同學你好 你自己手動填寫

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同學你好 ?一般納稅人增值稅主表應納稅額減征額不自動帶出,因為減征額是根據(jù)企業(yè)的實際情況而定的,是事先約定好的,而不是自動帶出的。
2023-04-13
需要交稅才會體現(xiàn), 第5列是不是形成期末數(shù)了?
2020-11-14
你好,重新保存一下主表,你是小規(guī)模,需要交1%的增值稅嗎?
2024-04-15
您好,不通過需要看下填寫圖片,是含稅金額*0.02/1.01
2023-10-03
您好,如果可以的話,您把具體的提示內(nèi)容發(fā)我看下
2019-07-05
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