您好,不通過需要看下填寫圖片,是含稅金額*0.02/1.01
我對增值稅申報表中的加計抵減這里不明白,老師可以給我解釋一下嗎?本期可抵減額這里填的是負數(shù),那怎么還要填本期實際抵減額嗎呢?還有期末余額是什么?
小規(guī)模納稅人季度申報時,增值稅普通發(fā)票未達起征點,有開增值稅專用發(fā)票,減免稅明細表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對不通過,應(yīng)該怎樣填寫?
老師,個體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報增值稅減免稅申報表時,減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報表里“免稅銷售額”和“未達起征點銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
個體工商戶,查賬征收,增值稅減免申報明細表需要填寫嗎?是不是填寫未達起征點免稅額就可以。本期實際抵減稅額不用填寫就可以。超過了才填寫這里嗎?
您好,季度銷售不超過4萬,開的是普通發(fā)票,3%減按1%,免征增值稅,申報的時候只填未達起征點增值稅及附加稅申報表就可以了嗎?附列資料一,二和減免稅申報明細表需要填嗎?如果要填的話,全部含稅收入和含稅銷售額怎么填?本期發(fā)生額和本期扣除額怎么填?可以舉個例子嗎?謝謝啦
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
本期實際抵減稅額需要填寫嗎,如需填寫怎么填
是需要填寫的,不填寫主表沒法帶出數(shù)據(jù),根據(jù)本期優(yōu)惠的稅額填寫