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就是那個(gè)房地產(chǎn)企那個(gè)增值稅嘛,我們是前面已經(jīng)確認(rèn)了收入,后面呢,補(bǔ)開發(fā)票,我填那個(gè)主表的時(shí)候。我就在我在附表二那里填表的時(shí)候,我在看那個(gè)填那個(gè)我其他開具其他發(fā)票那兒填一個(gè)正數(shù)那里,然后在未開發(fā)票那里填一個(gè)負(fù)數(shù),這樣填是對(duì)的嗎?然后那個(gè)附表三。它就自動(dòng)帶出來是零的數(shù)據(jù),嗯,然后就沒有抵減的,這樣對(duì)不對(duì)呢。

2024-10-29 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-29 17:41

這種填寫方式是正確的。 一般納稅人之前有一筆未開具發(fā)票的應(yīng)稅收入,當(dāng)期已申報(bào)繳稅,后面補(bǔ)開發(fā)票時(shí),需要在增值稅申報(bào)表附列資料一(本期銷項(xiàng)情況明細(xì))中進(jìn)行如下填寫: 在 “開具增值稅專用發(fā)票” 或 “開具其他發(fā)票” 欄次,如實(shí)填寫補(bǔ)開的發(fā)票信息。 同時(shí)在 “未開具發(fā)票” 一欄填報(bào)對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù),以沖減前期申報(bào)的未開票收入。 這樣填寫的目的是為了準(zhǔn)確反映企業(yè)的實(shí)際銷售和納稅情況。通過在 “未開具發(fā)票” 欄次填寫負(fù)數(shù),沖減掉之前已申報(bào)的未開票收入,避免重復(fù)計(jì)稅;而在相應(yīng)的開票欄次填寫補(bǔ)開的發(fā)票信息,使開票數(shù)據(jù)得到正確體現(xiàn)。 至于附表三自動(dòng)帶出為零的數(shù)據(jù),這可能是因?yàn)楸敬窝a(bǔ)開發(fā)票的業(yè)務(wù)在附表三的相關(guān)欄次中沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目或不需要進(jìn)行抵減。

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這種填寫方式是正確的。 一般納稅人之前有一筆未開具發(fā)票的應(yīng)稅收入,當(dāng)期已申報(bào)繳稅,后面補(bǔ)開發(fā)票時(shí),需要在增值稅申報(bào)表附列資料一(本期銷項(xiàng)情況明細(xì))中進(jìn)行如下填寫: 在 “開具增值稅專用發(fā)票” 或 “開具其他發(fā)票” 欄次,如實(shí)填寫補(bǔ)開的發(fā)票信息。 同時(shí)在 “未開具發(fā)票” 一欄填報(bào)對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù),以沖減前期申報(bào)的未開票收入。 這樣填寫的目的是為了準(zhǔn)確反映企業(yè)的實(shí)際銷售和納稅情況。通過在 “未開具發(fā)票” 欄次填寫負(fù)數(shù),沖減掉之前已申報(bào)的未開票收入,避免重復(fù)計(jì)稅;而在相應(yīng)的開票欄次填寫補(bǔ)開的發(fā)票信息,使開票數(shù)據(jù)得到正確體現(xiàn)。 至于附表三自動(dòng)帶出為零的數(shù)據(jù),這可能是因?yàn)楸敬窝a(bǔ)開發(fā)票的業(yè)務(wù)在附表三的相關(guān)欄次中沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目或不需要進(jìn)行抵減。
2024-10-29
同學(xué)你好,很高興為您解答,首先看它銷售的是要呢還是提供的醫(yī)療服務(wù)銷售的,如果是藥的話那就是你說的前面那一列
2022-04-01
你好,投入如果是投資款 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 采購預(yù)付 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 需要根據(jù)上面的科目填寫資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表沒有業(yè)務(wù)就是0的
2024-04-16
您好 請問您單位是輔導(dǎo)期納稅人嗎
2021-04-04
你好,需要找6579這個(gè)發(fā)票號(hào)碼打印出來。
2021-10-06
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