您好,通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以
老師好,我?guī)齑嫔唐繁仍徹涍M(jìn)項未稅部分少,假設(shè)現(xiàn)在庫存商品在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的金額為5000元,我的商品實際原來購進(jìn)的未稅金額是6000元,當(dāng)我6000元賣出該商品后,資金負(fù)責(zé)表中庫存商品是為0嗎?差額1000元的部分,轉(zhuǎn)化成的什么項目了?2、若賣7000元,掙7000-6000=1000的利潤的部分不考慮。
申報系統(tǒng)里未開票收入比實際開具發(fā)票的金額少2分,稅額比實際開具發(fā)票金額多2分。這種分錄應(yīng)該怎么做,賬上余額表才能平
老師,我問下,為啥外帳會計做賬的時候根據(jù)購進(jìn)的庫存商品的發(fā)票入賬之后,又接著做了一筆借:庫存商品 負(fù)數(shù)金額(金額比購進(jìn)的庫存商品小點),貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)金額(金額比購進(jìn)的庫存商品小點),這個什么意思啊
對方少付了2毛錢,這兩分計入哪個科目明細(xì),銷售票2419.2 實際收款金額2419
支付供應(yīng)商貨款,實付金額少了記入什么科目?
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時,只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報
老師,2017年的進(jìn)項票不勾選不認(rèn)證一直掛那可以嗎