您好, 查看您去年匯算清繳里面 彌補虧損明細表的金額
你好老師!我們單位20年有虧損,21年還沒有彌補完,22年1季度有盈利,但不夠彌補以前年度虧損,申報1季度所得稅怎么還要繳稅?之前未彌補完的虧損為帶不出來
老師,您好!我們公司現(xiàn)在還沒有做所得稅匯算清繳,21年度還有未彌補的虧損,本季度預繳所得稅的時候可以減去21年度未彌補的虧損嗎?還有就是還有多少未彌補的虧損可以補的這個金額怎么去查呢?
報完22年匯算清繳 有彌補虧損是-52235.36 23年一季度報季度企業(yè)所得稅申報表的時候 彌補以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預繳企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預繳企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
你好老師,請問去年公司虧損,這季度盈利了,彌補虧損是在本季度就可以,還是在匯算清繳的時候才能彌補
老師,準備兼職一家小規(guī)模運輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領導匯報下,然后領導解釋業(yè)務是怎么回事,結合實際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務申報的收入和成本和賬務是否一致,還有哪些,我目前有點沒頭緒
老師,請問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報表改正會不會造成逾期啥的
老師,我公司是做土石方工程的,第一季度的財報,操作失誤,資產負債表里在產品里填了數(shù)據(jù),不想更改電子稅務局的報表,該怎么處理
我公司承包一個項目,有一半自己做,成本就是自己的支出,剩下的分包給其他人,其他商戶收的錢先到我公司賬戶,我公司扣了商量好的中間價把錢返給承包的商戶那收到的這部分中間價格就是我公司的收入?賬務怎么處理
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,股權轉讓了,現(xiàn)在老板重新裝修,空調,墻紙,這些費用做什么憑證
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設費,偶爾開過廣告費,一般是開婚禮現(xiàn)場的裝修禮堂
老師,想問下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級一般納稅人,現(xiàn)在還用小企業(yè)會計準則,有沒有影響啊?需要在稅局變更回來嗎
7月15號前要報小規(guī)模的季度稅,要怎么報?有沒有操作的流程?我看別人直播間都有送報稅全流程的書 我們這個現(xiàn)在還沒有上到報稅這個課,但是我馬上要報稅了有老師先指導一下嗎,謝謝
老師好!我公司是一家建筑企業(yè),承包一住宅樓工程,工程已完工百分之六十,但未辦理結算,也沒有給甲方開發(fā)票,稅務局要求申報無票收入,實現(xiàn)了增值稅和企業(yè)所得稅,可以后要是開發(fā)票了,是不是要重復納稅了
再拿這個金額減去22年度預繳的時候已經彌補的那部分嗎?
是的 就是這么算的呢
好的,謝謝老師!
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