是怎么分錄呢是·吧
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長期待攤費(fèi)用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,那么這個待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因為這個費(fèi)用對于物業(yè)公司來說是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
老師,我這里有一個維修環(huán)保設(shè)備的維修合同一共20多萬,更換的都是一些網(wǎng)和樹脂之類的東西我們付了九萬人家就給開了九萬的票,這個不是一個固定的設(shè)備或者什么的我準(zhǔn)備做長期待攤費(fèi)用._維修費(fèi),月月攤的時候借的制作費(fèi)用-長期待攤。我這個廠每年要有些環(huán)保費(fèi)用。我怎么做能體現(xiàn)出環(huán)保費(fèi)用。我是不是要攤的時候借制制造費(fèi)用_環(huán)保費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用維修費(fèi)
庫存商品當(dāng)做廢品賣掉且沒有發(fā)票怎么做分錄,當(dāng)月申報怎么申報
24年暫估的成本,2025年匯算清繳前開出來的發(fā)票,怎么入賬
利潤表中的收入是含稅收入還是不含稅收入?
老師序時賬是日記賬嗎?還是其他的
老師好,今年收到5年以外的費(fèi)用票,這個費(fèi)用直接做入 利潤分配-未分配利潤的借方,請問這筆費(fèi)用金額在匯算清繳時調(diào)增嗎?
老師,催債業(yè)務(wù)的公司需要注意什么,有哪些要求
你好 老師:請問今年中級實(shí)務(wù)中,合并報表那張還有嗎
企業(yè)可以0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)受讓方和出讓方的會計分錄
老師,公司工資薪金申報那,人員離職了,怎么處理
營業(yè)外收入是增值稅應(yīng)稅收入嗎
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