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老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長期待攤費(fèi)用——房租 這個月因?yàn)橐孔膺@方面申請政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了

2022-06-10 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-10 16:04

第三個分錄應(yīng)該是 借管理費(fèi)用貸累計攤銷才對 2.那你是什么會計準(zhǔn)則 你這個涉及跨年損益

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第三個分錄應(yīng)該是 借管理費(fèi)用貸累計攤銷才對 2.那你是什么會計準(zhǔn)則 你這個涉及跨年損益
2022-06-10
您好,若跨年度,那您借應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)
2023-01-04
同學(xué)你好 1.對的 2.對的 3.對的 4.對的 5.對的,這樣做就可以的
2020-10-14
54.76應(yīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,屬于需要進(jìn)行繳納的稅額
2021-04-13
1.非貨幣性福利 2 ,借管理費(fèi)用 福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),貸預(yù)付賬款,3是的,不能抵扣,借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 要是這個集體宿舍不需要交個稅,要是不是,需要交個稅,
2020-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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